Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/53 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию п. Буревестник Доскинского сельсовета, п. Буревестник Богородского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07565-516-040/53
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/53
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
П. БУРЕВЕСТНИК ДОСКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, П. БУРЕВЕСТНИК
БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием п. Буревестник Доскинского сельсовета, п. Буревестник Богородского муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-315 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия п. Буревестник Доскинского сельсовета, п. Буревестник Богородского муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
4079,635
-
0
0,85
2017
4079,635
1
0
0,85
2018
4079,635
1
0
0,85
1.2. В сфере водоотведения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
1828,232
-
0,3
2017
1828,232
1
0,3
2018
1828,232
1
0,3
2. Установить муниципальному унитарному предприятию п. Буревестник Доскинского сельсовета, п. Буревестник Богородского муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
25,14
26,52
26,52
28,01
28,01
29,40
2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
25,14
26,52
26,52
28,01
28,01
29,40
3.
Водоотведение, руб./м3
13,38
14,12
14,12
14,83
14,83
15,54
4.
Водоотведение, руб./м3
Население (с учетом НДС)
13,38
14,12
14,12
14,83
14,83
15,54
3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия п. Буревестник Доскинского сельсовета, п. Буревестник Богородского муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие п. Буревестник Доскинского сельсовета, п. Буревестник Богородского муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/53
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие п. Буревестник Доскинского сельсовета, ИНН 5245012411
Местонахождение регулируемой организации
ул. Северо-восточная сторона, участок № 2, д. 1, п. Буревестник, Богородский район, Нижегородская область, 607612
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
214,700
214,700
214,700
- населению
204,200
204,200
204,200
- бюджетным потребителям
7,100
7,100
7,100
- прочим потребителям
3,400
3,400
3,400
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
2830,998
2830,998
Административные расходы
973,766
973,766
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
162,626
162,626
Итого на 2016 год:
3967,390
0,00
3967,390
На 2017 год
Производственные расходы
3011,626
3011,626
Административные расходы
1032,421
1032,421
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
178,662
178,662
Итого на 2017 год:
4222,709
0,00
4222,709
На 2018 год
Производственные расходы
3189,933
3189,933
Административные расходы
1079,810
1079,810
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
196,649
196,649
Итого на 2018 год:
4466,391
0,00
4466,391
Всего на срок реализации программы:
12656,490
0,00
12656,490
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
1578,601
1578,60
Итого на 2016 год:
1578,60
0,00
1578,60
На 2017 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
1631,188
1631,19
Итого на 2017 год:
1631,19
0,00
1631,19
На 2018 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
1696,113
1696,11
Итого на 2018 год:
1696,11
0,00
1696,11
Всего на срок реализации программы:
4905,90
0,00
4905,90
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,31
0,24
0,18
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,85
0,85
0,85
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
5545,991
На 2017 год
5853,897
На 2018 год
6162,505
Итого:
17562,393
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014
Объем подачи воды, тыс. куб. м
213,9
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
3624,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1085,7
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
4710,60
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/53
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие п. Буревестник Доскинского сельсовета, ИНН 5245012411
Местонахождение регулируемой организации
ул. Северо-восточная сторона, участок № 2, д. 1, п. Буревестник, Богородский район, Нижегородская область, 607612
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
159
159
159
- население
146
146
146
- бюджетные потребители
4
4
4
- прочие потребители
9
9
9
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
159
159
159
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
1773
1773
Административные расходы
257
257
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
21,832
21,832
Итого за 2016 год:
2051
2051
На 2017 год
Производственные расходы
1880
1880
Административные расходы
263
263
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
22,983
22,983
Итого за 2017 год:
2166
2166
На 2018 год
Производственные расходы
1976
1976
Административные расходы
274
274
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
24,116
24,116
Итого за 2018 год:
2274
2274
Всего на срок реализации программы:
6491
6491
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
132
132
Итого за 2016 год:
132
132
На 2017 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
132
132
Итого за 2017 год:
132
132
На 2018 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
138
138
Итого за 2018 год:
138
138
Всего на срок реализации программы:
402
402
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,43
0,43
0,43
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,3
0,3
0,3
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
2183
На 2017 год
2298
На 2018 год
2412
Итого:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
156,2
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1097,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
587,8
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1684,9
------------------------------------------------------------------