Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/48 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию Пильнинского района "Городской жилфонд", р.п. Пильна Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Пильнинского муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07560-516-040/48
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/48
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД", Р.П. ПИЛЬНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием Пильнинского района "Городской жилфонд", р.п. Пильна Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-351 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия Пильнинского района "Городской жилфонд", р.п. Пильна Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
4054,512
-
18,06
1,34
2017
4054,512
1
18,06
1,34
2018
4054,512
1
18,06
1,34
1.2. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
4082,404
-
2,28
2017
4082,404
1
2,28
2018
4082,404
1
2,28
1.3. В сфере водоотведения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
2763,98
-
0,56
2017
2763,98
1
0,56
2018
2763,98
1
0,56
2. Установить муниципальному унитарному предприятию Пильнинского района "Городской жилфонд", р.п. Пильна Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Пильнинского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
20,99
22,12
22,12
23,52
23,52
24,51
2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
20,99
22,12
22,12
23,52
23,52
24,51
3.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
44,01
45,90
45,90
49,57
49,57
50,97
4.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
44,01
45,90
45,90
49,57
49,57
50,97
5.
Водоотведение, руб./м3
73,52
77,05
77,05
82,57
82,57
85,16
6.
Водоотведение, руб./м3
Население (с учетом НДС)
73,52
77,05
77,05
82,57
82,57
85,16
3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Пильнинского района "Городской жилфонд", р.п. Пильна Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие Пильнинского района "Городской жилфонд", р.п. Пильна Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/48
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП Пильнинского района "Городской жилфонд"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, д. 69, р.п. Пильна, Нижегородская область, 607490
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
134,202
134,202
134,202
- население
114,071
114,071
114,071
- бюджетные потребители
18,788
18,788
18,788
- прочие потребители
1,342
1,342
1,342
- собственное потребление
0,000
0,000
0,000
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
134,202
134,202
134,202
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
3748
3748
Административные расходы
1132
1132
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
57,69110641
57,69110641
Итого за 2016 год:
4938
4938
На 2017 год
Производственные расходы
68702
68702
Административные расходы
1196
1196
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
57,69110641
57,69110641
Итого за 2017 год:
70024
70024
На 2018 год
Производственные расходы
74572
74572
Административные расходы
1250
1250
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
57,69110641
57,69110641
Итого за 2018 год:
75921
75921
Всего на срок реализации программы:
210515
210515
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
1095
1095
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
1095
1095
На 2017 год
Мероприятие 1
1157
1157
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
1157
1157
На 2018 год
Мероприятие 1
1209
1209
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
1209
1209
Всего на срок реализации программы:
3460
3460
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
25
25
25
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,88
0,75
0,75
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
2,28
2,28
2,28
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
6033
На 2017 год
70841
На 2018 год
76763
Итого:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
103,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
4053,4
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
146,6
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
4200
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/48
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП Пильнинского района "Городской жилфонд"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, д. 69, р.п. Пильна, Нижегородская область, 607490
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
309,299
309,299
309,299
- населению
240,573
240,573
240,573
- бюджетным потребителям
3,031
3,031
3,031
- прочим потребителям
65,695
65,695
65,695
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
3699,465
3699,465
Административные расходы
577,145
577,145
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
77,230
77,230
Итого на 2016 год:
4353,840
0,00
4353,840
На 2017 год
Производственные расходы
3947,763
3947,763
Административные расходы
609,738
609,738
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
84,722
84,722
Итого на 2017 год:
4642,224
0,00
4642,224
На 2018 год
Производственные расходы
4195,898
4195,898
Административные расходы
637,077
637,077
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
89,971
89,971
Итого на 2018 год:
4922,946
0,00
4922,946
Всего на срок реализации программы:
13919,010
0,00
13919,010
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения
492,674
492,67
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения
496,362
496,36
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
1324,91
1324,91
Итого на 2016 год:
2313,95
0,00
2313,95
На 2017 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения
520,497
520,50
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения
524,393
524,39
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
1399,733
1399,73
Итого на 2017 год:
2444,62
0,00
2444,62
На 2018 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения
543,835
543,84
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения
547,906
547,91
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
1462,493
1462,49
Итого на 2018 год:
2554,23
0,00
2554,23
Всего на срок реализации программы:
7312,80
0,00
7312,80
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
25
25
25
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
25
25
25
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
6
5
5
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
18,07
18,07
18,07
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,35
1,35
1,35
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
6667,786
На 2017 год
7086,847
На 2018 год
7477,180
Итого:
21231,813
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
291,4
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
4659,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
579,2
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
5238,50
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/48
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
103,842
103,842
103,842
- население
84,101
84,101
84,101
- бюджетные потребители
18,691
16,691
16,691
- прочие потребители
1,048
1,048
1,048
- собственное потребление
0,000
0,000
0,000
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
103,842
103,842
103,842
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
6163
6163
Административные расходы
301
301
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
76,08725794
76,08725794
Итого за 2016 год:
6540
6540
На 2017 год
Производственные расходы
68702
68702
Административные расходы
318
318
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
76,08725794
76,08725794
Итого за 2017 год:
70024
70024
На 2018 год
Производственные расходы
74572
74572
Административные расходы
332
332
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
76,08725794
76,08725794
Итого за 2018 год:
75921
75921
Всего на срок реализации программы:
210515
210515
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
1277,73
1277,73
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
1277,73
1277,73
На 2017 год
Мероприятие 1
1349,89
1349,89
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
1349,89
1349,89
На 2018 год
Мероприятие 1
1410,42
1410,42
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
1410,42
1410,42
Всего на срок реализации программы:
4038,04
4038,04
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
25
25
25
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,88
0,75
0,75
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,56
0,56
0,56
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
7818
На 2017 год
70841
На 2018 год
76763
Итого:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
103,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
5397,6
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
270,7
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
5668,3
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
------------------------------------------------------------------