Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/56 "Об установлении государственному бюджетному учреждению "Понетаевский психоневрологический интернат", с. Понетаевка Шатковского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Шатковского муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07568-516-040/56
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/56
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ПОНЕТАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ", С. ПОНЕТАЕВКА
ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных государственным бюджетным учреждением "Понетаевский психоневрологический интернат", с. Понетаевка Шатковского муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-334 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для государственного бюджетного учреждения "Понетаевский психоневрологический интернат", с. Понетаевка Шатковского муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
486,063
-
4
0,71
2017
486,063
1
4
0,71
2018
486,063
1
4
0,71
1.2. В сфере водоотведения (без учета очистки сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
538,211
-
0
2017
538,211
1
0
2018
538,211
1
0
2. Установить государственному бюджетному учреждению "Понетаевский психоневрологический интернат", с. Понетаевка Шатковского муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Шатковского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
14,45
15,22
15,22
16,37
16,37
17,19
2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
14,45
15,22
15,22
16,37
16,37
17,19
3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
11,63
12,25
12,25
13,03
13,03
13,63
4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
11,63
12,25
12,25
13,03
13,03
13,63
3. Утвердить производственные программы государственного бюджетного учреждения "Понетаевский психоневрологический интернат", с. Понетаевка Шатковского муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям к настоящему решению.
4. Государственное бюджетное учреждение "Понетаевский психоневрологический интернат", с. Понетаевка Шатковского муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/56
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Государственное бюджетное учреждение "Понетаевский психоневрологический интернат"
ИНН 5238001923
Местонахождение регулируемой организации
607711, Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, дом 12
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
49,70
49,70
49,70
- населению
14,07
14,07
14,07
- бюджетным потребителям
35,63
35,63
35,63
- прочим потребителям
0,00
0,00
0,00
- собственное потребление
0,00
0,00
0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
711,94
711,94
Административные расходы
0,00
0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,00
0,00
Расходы на амортизацию основных средств
0,00
0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,00
0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
25,40
25,40
Итого на 2016 год:
737,34
0,00
737,34
На 2017 год
Производственные расходы
756,36
756,36
Административные расходы
0,00
0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,00
0,00
Расходы на амортизацию основных средств
0,00
0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,00
0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
28,58
28,58
Итого на 2017 год:
784,94
0,00
784,94
На 2018 год
Производственные расходы
801,88
801,88
Административные расходы
0,00
0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,00
0,00
Расходы на амортизацию основных средств
0,00
0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,00
0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
32,19
32,19
Итого на 2018 год:
834,07
0,00
834,07
Всего на срок реализации программы:
2356,35
0,00
2356,35
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Ремонт водопроводных сетей
0
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Ремонт водопроводных сетей
0
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,36
0,36
0,36
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
4
4
4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0,71
0,71
0,71
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
737,35
На 2017 год
784,94
На 2018 год
834,07
Итого:
2356,35
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
49,1
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
686,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
17,6
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
703,80
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/56
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Государственное бюджетное учреждение "Понетаевский психоневрологический интернат"
ИНН 5238001923
Местонахождение регулируемой организации
607711, Нижегородская область, Шатковский район, с. Понетаевка, ул. Школьная, дом 12
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
45,52
45,52
45,52
- население
38,19
38,19
38,19
- бюджетные потребители
7,33
7,33
7,33
- прочие потребители
0,00
0,00
0,00
- собственное потребление
0,00
0,00
0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
0,00
0,00
0,00
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,00
0,00
0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Производственные расходы
504,30
504,30
Административные расходы
0
0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0,00
Расходы на амортизацию основных средств
0
0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
5,24
5,24
Итого за 2016 год:
510
510
На 2017 год
Производственные расходы
533,55
533,55
Административные расходы
0,00
0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,00
0,00
Расходы на амортизацию основных средств
0,00
0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,00
0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
5,75
5,75
Итого за 2017 год:
539,30
539,30
На 2018 год
Производственные расходы
563
563
Административные расходы
0
0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
6,07
6
Итого за 2018 год:
569
569
Всего на срок реализации программы:
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт систем водоотведения
33,91
33,91
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
33,91
33,91
На 2017 год
Ремонт систем водоотведения
35,88
35,88
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
35,88
35,88
На 2018 год
Ремонт систем водоотведения
37,85
37,85
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
37,85
37,85
Всего на срок реализации программы:
107,64
107,64
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
543,45
На 2017 год
575,18
На 2018 год
606,81
Итого:
1725,45
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
46,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
352,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
16,1
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
368,2
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
------------------------------------------------------------------