Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/54 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Ресурс", г. Перевоз Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Перевозского муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07566-516-040/54
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/54
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕСУРС", Г. ПЕРЕВОЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс", г. Перевоз Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-322 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответственностью "Ресурс", г. Перевоз Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
7235,182
-
8
0,92
2017
7235,182
1
8
0,92
2018
7235,182
1
8
0,92
1.2. В сфере водоотведения (без учета очистки сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
2975,335
-
0,57
2017
2975,335
1
0,57
2018
2975,335
1
0,57
1.3. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
2248,491
-
0,81
2017
2248,491
1
0,81
2018
2248,491
1
0,81
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью "Ресурс", г. Перевоз Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Перевозского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
29,46
31,08
31,08
32,73
32,73
34,35
2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
29,46
31,08
31,08
32,73
32,73
34,35
3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
18,54
19,56
19,56
20,27
20,27
21,23
4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
18,54
19,56
19,56
20,27
20,27
21,23
5.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
14,89
15,65
15,65
16,49
16,49
17,35
6.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
14,89
15,65
15,65
16,49
16,49
17,35
7.
Водоотведение, руб./м3
33,43
35,21
35,21
36,76
36,76
38,58
8.
Водоотведение, руб./м3
Население (с учетом НДС)
33,43
35,21
35,21
36,76
36,76
38,58
3. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью "Ресурс", г. Перевоз Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
4. Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", г. Перевоз Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/54
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", ИНН 5225005769
Местонахождение регулируемой организации
ул. Восточный пр-д, д. 2а, г. Перевоз, Перевозский район, Нижегородская область, 607400
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
321,420
321,420
321,420
- населению
257,610
257,610
257,610
- бюджетным потребителям
25,880
25,880
25,880
- прочим потребителям
37,930
37,930
37,930
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
5676,386
5676,386
Административные расходы
810,699
810,699
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
79,322
79,322
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
148,704
148,704
Итого на 2016 год:
6715,111
0,00
6715,111
На 2017 год
Производственные расходы
6044,967
6044,967
Административные расходы
859,533
859,533
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
79,322
79,322
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
161,755
161,755
Итого на 2017 год:
7145,577
0,00
7145,577
На 2018 год
Производственные расходы
6383,410
6383,410
Административные расходы
898,986
898,986
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
79,322
79,322
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
175,973
175,973
Итого на 2018 год:
7537,691
0,00
7537,691
Всего на срок реализации программы:
21398,379
0,00
21398,379
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования и водопроводных сетей
3014,272
3014,272
Итого на 2016 год:
3014,272
0,000
3014,272
На 2017 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования и водопроводных сетей
3109,975
3109,975
Итого на 2017 год:
3109,975
0,000
3109,975
На 2018 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования и водопроводных сетей
3244,113
3244,113
Итого на 2018 год:
3244,113
0,000
3244,113
Всего на срок реализации программы:
9368,359
0,000
9368,359
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
8
8
8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,92
0,92
0,92
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
9729,383
На 2017 год
10255,551
На 2018 год
10781,804
Итого:
30766,738
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014
Объем подачи воды, тыс. куб. м
333,200
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
4141,800
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
3102,200
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
7244,000
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/54
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", ИНН 5225005769
Местонахождение регулируемой организации
ул. Восточный пр-д, д. 2а, г. Перевоз, Перевозский район, Нижегородская область, 607400
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
205
205
205
- население
144
144
144
- бюджетные потребители
57
57
57
- прочие потребители
4
4
4
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
205
205
205
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
2643
2643
Административные расходы
342
342
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
5
5
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
194,303
194,303
Итого за 2016 год:
3184
3184
На 2017 год
Производственные расходы
2800
2800
Административные расходы
362
362
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
5
5
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
196,342
196,342
Итого за 2017 год:
3364
3364
На 2018 год
Производственные расходы
2948
2948
Административные расходы
379
379
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
5
5
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
198,328
198,328
Итого за 2018 год:
3530
3530
Всего на срок реализации программы:
10078
10078
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
726
726
Итого за 2016 год:
726
726
На 2017 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
750
750
Итого за 2017 год:
750
750
На 2018 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
782
782
Итого за 2018 год:
782
782
Всего на срок реализации программы:
2259
2259
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,57
0,57
0,57
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
3910
На 2017 год
4114
На 2018 год
4313
Итого:
12337
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
193
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
2604
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
2604
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/54
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКИ)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", ИНН 5225005769
Местонахождение регулируемой организации
ул. Восточный пр-д, д. 2а, г. Перевоз, Перевозский район, Нижегородская область, 607400
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
226
226
226
- население
- бюджетные потребители
- прочие потребители
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
226
226
226
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
2535
2535
Административные расходы
211
211
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
46,02
46,02
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
34,572
34,572
Итого за 2016 год:
2827
2827
На 2017 год
Производственные расходы
2685
2685
Административные расходы
224
224
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
46,02
46,02
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
36,388
36,388
Итого за 2017 год:
2992
2992
На 2018 год
Производственные расходы
2838
2838
Административные расходы
234
234
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
46,02
46,02
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
38,143
38,143
Итого за 2018 год:
3156
3156
Всего на срок реализации программы:
8975
8975
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
630
630
Итого за 2016 год:
630
630
На 2017 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
647
647
Итого за 2017 год:
647
647
На 2018 год
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования
673
673
Итого за 2018 год:
673
673
Всего на срок реализации программы:
1951
1951
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,81
0,81
0,81
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
3457
На 2017 год
3639
На 2018 год
3830
Итого:
10926
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
210
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
3386
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
3386
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
------------------------------------------------------------------