Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/76 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Тепловые сети", г. Городец Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07588-516-040/76
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/76
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Г. ГОРОДЕЦ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Тепловые сети", г. Городец Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-320 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети", г. Городец Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
На территории г. Городец Нижегородской области
2016
29340,620
-
0
1,51
2017
29340,620
1
0
1,51
2018
29340,620
1
0
1,51
На территории г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
2016
6788,965
-
0
0,56
2017
6788,965
1
0
0,56
2018
6788,965
1
0
0,56
1.2. В сфере водоотведения (без учета очистки сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
13309,176
-
0,37
2017
13309,176
1
0,37
2018
13309,176
1
0,37
1.3. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
15764,057
-
1,46
2017
15764,057
1
1,46
2018
15764,057
1
1,46
2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Тепловые сети", г. Городец Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
На территории г. Городец Нижегородской области
1.1.
Питьевая вода, руб./м3
25,62
26,83
26,83
28,79
28,79
29,68
1.2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
30,23
31,66
31,66
33,97
33,97
35,02
1.3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
13,56
14,36
14,36
15,16
15,16
15,68
1.4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
16,00
16,94
16,94
17,89
17,89
18,50
1.5.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
20,71
21,54
21,54
23,19
23,19
23,80
1.6.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
24,44
25,42
25,42
27,36
27,36
28,08
1.7.
Водоотведение, руб./м3
34,27
35,90
35,90
38,35
38,35
39,48
1.8.
Водоотведение, руб./м3
Население (с учетом НДС)
40,44
42,36
42,36
45,25
45,25
46,59
2.
На территории г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
2.1.
Питьевая вода, руб./м3
6,17
6,30
6,30
6,94
6,94
7,07
2.2
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети", г. Городец Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г. Городец Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2. настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/76
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ГОРОДЕЦ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Тепловые сети" г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации
ул. М. Горького, 68, г. Городец, Нижегородская обл., 606505
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды (по г. Городец)
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м в том числе:
1 730,349
1 730,349
1 730,349
- населению,
992,745
992,745
992,745
- бюджетным потребителям,
149,765
149,765
149,765
- прочим потребителям,
587,840
587,840
587,840
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
31987,922
31 987,922
Административные расходы
2022,609
2 022,609
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
464,986
464,986
Расходы на амортизацию основных средств
1049,800
1 049,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
732,494
732,494
Итого на 2016 год:
36257,810
0,00
36 257,810
На 2017 год
Производственные расходы
34062,167
34 062,167
Административные расходы
2144,442
2 144,442
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
464,986
464,986
Расходы на амортизацию основных средств
1049,800
1 049,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
805,519
805,519
Итого на 2017 год:
38526,913
0,00
38 526,913
На 2018 год
Производственные расходы
35962,827
35 962,827
Административные расходы
2242,873
2 242,873
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
464,986
464,986
Расходы на амортизацию основных средств
1049,800
1 049,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
889,498
889,498
Итого на 2018 год:
40609,984
0,00
40 609,984
Всего на срок реализации программы:
115394,708
0,00
115 394,708
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
7861,828
7 861,83
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
7 861,83
0,00
7 861,83
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
8335,392
8 335,39
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
8 335,39
0,00
8 335,39
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
8717,991
8 717,99
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
8 717,99
0,00
8 717,99
Всего на срок реализации программы:
24 915,21
0,00
24 915,21
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,55
0,55
0,55
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
1,51
1,51
1,51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
1,00
За 2017 год
1,00
За 2018 год
1,00
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
1,00
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
45 372,263
На 2017 год
48 114,930
На 2018 год
50 580,601
Итого:
144 067,795
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
1730,35
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
29556,300
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
7264,8
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
36 821,10
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/76
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАВОЛЖЬЕ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Тепловые сети" г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации
ул. М. Горького, 68, г. Городец, Нижегородская обл., 606505
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды (по г. Заволжье)
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
3 906,600
3 906,600
3 906,600
- населению,
0,000
0,000
0,000
- бюджетным потребителям,
0,000
0,000
0,000
- прочим потребителям,
3906,600
3906,000
3906,600
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
15680,852
15 680,852
Административные расходы
1326,839
1 326,839
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
4001,000
4 001,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2098,882
2 098,882
Итого на 2016 год:
23107,574
0,00
23 107,574
На 2017 год
Производственные расходы
16753,969
16 753,969
Административные расходы
1406,762
1 406,762
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
4001,000
4 001,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2400,472
2 400,472
Итого на 2017 год:
24562,204
0,00
24 562,204
На 2018 год
Производственные расходы
17817,042
17 817,042
Административные расходы
1471,334
1 471,334
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
4001,000
4 001,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2747,300
2 747,300
Итого на 2018 год:
26036,676
0,00
26 036,676
Всего на срок реализации программы:
73706,453
0,00
73 706,453
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
710,047
710,05
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
710,05
0,00
710,05
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
752,817
752,82
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
752,82
0,00
752,82
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
787,372
787,37
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
787,372
0,00
787,37
Всего на срок реализации программы:
2 250,24
0,00
2 250,24
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
0,56
0,56
0,56
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м
-
-
-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
100%
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
24 359,579
На 2017 год
25 856,979
На 2018 год
27 366,006
Итого:
77 582,563
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
4762,275
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
25725,500
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
656,5
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
26 382,00
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/76
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(БЕЗ УЧЕТА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД)
Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Тепловые сети" г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации
ул. М. Горького, 68, г. Городец, Нижегородская обл., 606505
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
1258,472
1258,472
1258,472
- население,
854,327
854,327
854,327
- бюджетные потребители,
179,702
179,702
179,702
- прочие потребители,
224,442
224,442
224,442
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
12108,922
12108,922
Административные расходы
879,762
879,762
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
220,758
220,758
Расходы на амортизацию основных средств
1006,100
1006,100
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
101,393
101,393
Итого за 2016 год:
14316,935
0,000
14316,935
На 2017 год
Производственные расходы
12866,851
12866,851
Административные расходы
932,755
932,755
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
231,694
231,694
Расходы на амортизацию основных средств
1006,100
1006,100
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
103,923
103,923
Итого за 2017 год:
15141
0,000
15141
На 2018 год
Производственные расходы
13522,719
13522,719
Административные расходы
975,569
975,569
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
231,694
231,694
Расходы на амортизацию основных средств
1006,100
1006,100
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
103,923
103,923
Итого за 2018 год:
15840,005
0,000
15840,005
Всего на срок реализации программы:
45298,264
0,000
45298,264
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
2746,369
2746,369
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
2746,369
0,000
2746,369
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
2911,799
2911,799
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
2911,799
0,000
2911,799
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
3045,453
3045,453
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
3045,453
0,000
3045,453
Всего на срок реализации программы:
8703,621
0,000
8703,621
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0,37
0,37
0,37
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
1
За 2017 год
1
За 2018 год
1
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
1
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
17 570,271
На 2017 год
18 572,739
На 2018 год
19 405,074
Итого:
55 548,084
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
1258,411
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
14328,764
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
3839,636
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
18168,4
Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/76
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Тепловые сети" г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации
ул. М. Горького, 68, г. Городец, Нижегородская обл., 606505
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
1384,853
1384,853
1384,853
- население,
854,327
854,327
854,327
- бюджетные потребители,
179,702
179,702
179,702
- прочие потребители,
350,823
350,823
350,823
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
1384,853
1384,853
1384,853
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
24404,467
24404,467
Административные расходы
1376,160
1376,160
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
337,972
337,972
Расходы на амортизацию основных средств
1761,800
1761,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
926,108
926,108
Итого за 2016 год:
28806,507
0,000
28806,507
На 2017 год
Производственные расходы
25997,611
25997,611
Административные расходы
1459,055
1459,055
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
353,863
353,863
Расходы на амортизацию основных средств
1761,800
1761,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
926,108
926,108
Итого за 2017 год:
30498
0,000
30498
На 2018 год
Производственные расходы
27472,516
27472,516
Административные расходы
1526,026
1526,026
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
353,863
353,863
Расходы на амортизацию основных средств
1761,800
1761,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
926,108
926,108
Итого за 2018 год:
32040,312
0,000
32040,312
Всего на срок реализации программы:
91345,256
0,000
91345,256
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
449,223
449,223
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
449,223
0,000
449,223
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
476,282
476,282
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
476,282
0,000
476,282
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
498,144
498,144
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
498,144
0,000
498,144
Всего на срок реализации программы:
1423,650
0,000
1423,650
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
1,46
1,46
1,46
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
1
За 2017 год
1
За 2018 год
1
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
1
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
29 255,730
На 2017 год
30 974,719
На 2018 год
32 538,456
Итого:
92 768,906
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
1384,85342
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
26826,12
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1136,1
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
27962,22
------------------------------------------------------------------