Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/72 "Об установлении Дмитриевскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Краснобаковского муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07584-516-040/72
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/72
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДМИТРИЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, С. ДМИТРИЕВСКОЕ
КРАСНОБАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРАСНОБАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных Дмитриевским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-342 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для Дмитриевского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
На территории с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д. Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
2016
617,126
-
0
1,3
2017
617,126
1
0
1,3
2018
617,126
1
0
1,3
На территории р.п. Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
2016
3872,600
-
0
1,3
2017
3872,600
1
0
1,3
2018
3872,600
1
0
1,3
На территории р.п. Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе)
2016
239,753
-
0
1,30
2017
239,753
1
0
1,30
2018
239,753
1
0
1,30
1.2. В сфере водоотведения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
На территории р.п. Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
2016
367,636
-
0
2017
367,636
1
0
2018
367,636
1
0
На территории с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
2016
249,370
-
0
2017
249,370
1
0
2018
249,370
1
0
2. Установить Дмитриевскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Краснобаковского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
На территории с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д. Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
1.1.
Питьевая вода, руб./м3
47,34
49,38
49,38
52,38
52,38
54,45
1.2.
Питьевая вода, руб./м3
47,34
49,38
49,38
52,38
52,38
54,45
Население (с учетом НДС)
2.
На территории р.п. Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
2.1.
Питьевая вода, руб./м3
38,53
40,39
40,39
42,72
42,72
44,63
2.2.
Питьевая вода, руб./м3
38,53
40,39
40,39
42,72
42,72
44,63
Население (с учетом НДС)
2.3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
12,41
12,93
12,93
13,61
13,61
14,11
2.4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
12,41
12,93
12,93
13,61
13,61
14,11
Население (с учетом НДС)
3.
На территории р.п. Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе)
3.1.
Питьевая вода, руб./м3
23,41
24,51
24,51
26,10
26,10
27,29
3.2.
Питьевая вода, руб./м3
23,41
24,51
24,51
26,10
26,10
27,29
Население (с учетом НДС)
4.
На территории с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
4.1.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
27,29
28,61
28,61
29,94
29,94
31,21
4.2.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
27,29
28,61
28,61
29,94
29,94
31,21
Население (с учетом НДС)
3. Утвердить производственные программы Дмитриевского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Дмитриевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ С. ДМИТРИЕВСКОЕ, Д. ВЕРХНЯЯ САРАФАНИХА,
Д. АНТРОПИХА, Д. СОМИХА, Д. КРАСНОГОР, Д. ЗДЕКИНО,
Д. КАШНИКОВО, Д. БЕЗГЛЯДОВО, Д. ОВЕЧКИНО КРАСНОБАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Дмитриевское МУП ЖКХ, 5219382293
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
15,973
15,973
15,973
- населению
15,439
15,439
15,439
- бюджетным потребителям
0,364
0,364
0,364
- прочим потребителям
0,17
0,17
0,17
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
432,318
432,318
Административные расходы
177,655
177,655
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
9,477
9,477
Итого на 2016 год:
619,450
0,00
619,450
На 2017 год
Производственные расходы
453,457
453,457
Административные расходы
187,507
187,507
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
10,193
10,193
Итого на 2017 год:
651,156
651,156
На 2018 год
Производственные расходы
477,251
477,251
Административные расходы
196,113
196,113
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
10,896
10,896
Итого на 2018 год:
684,261
684,261
Всего на срок реализации программы:
1954,867
1954,867
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт
153,072
153,072
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
153,072
0,00
153,072
На 2017 год
Текущий ремонт
161,560
161,560
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
161,560
0,00
161,560
На 2018 год
Текущий ремонт
168,976
168,976
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
168,976
0,00
168,976
Всего на срок реализации программы:
483,608
0,00
483,608
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м
1,3
1,3
1,3
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
772,522
На 2017 год
812,716
На 2018 год
853,237
Итого:
2 438,475
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
19,483
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
679,557
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
219,82
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
899,38
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА
ТЕРРИТОРИИ Р.П. ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Дмитриевское МУП ЖКХ, 5219382293
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
15,935
15,935
15,935
- населению
14,099
14,099
14,099
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
1,836
1,836
1,836
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
289,981
289,981
Административные расходы
69,072
69,072
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
6,080
6,080
Итого на 2016 год:
365,133
0,00
365,133
На 2017 год
Производственные расходы
306,113
306,113
Административные расходы
72,903
72,903
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
6,654
6,654
Итого на 2017 год:
385,67
385,67
На 2018 год
Производственные расходы
323,451
323,451
Административные расходы
76,249
76,249
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
7,257
7,257
Итого на 2018 год:
406,957
406,957
Всего на срок реализации программы:
1 157,76
1 157,76
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт
16,667
16,667
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
16,667
0,00
16,667
На 2017 год
Текущий ремонт
17,591
17,591
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
17,591
0,00
17,591
На 2018 год
Текущий ремонт
18,398
18,398
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
18,398
0,00
18,398
Всего на срок реализации программы:
52,656
0,00
52,656
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м
1,3
1,3
1,3
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
381,800
На 2017 год
403,261
На 2018 год
425,355
Итого:
1 210,416
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
17,529
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
356,467
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
132,503
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
488,97
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА
ТЕРРИТОРИИ Р.П. ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (УЛ. ШОССЕЙНАЯ, УЛ. РЕЧНАЯ,
ПЕР. ЗАВОДСКОЙ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Дмитриевское МУП ЖКХ, 5219382293
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
129,343
129,343
129,343
- населению
115,76
115,76
115,76
- бюджетным потребителям
8,23
8,23
8,23
- прочим потребителям
5,353
5,353
5,353
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
2105,482
2 105,482
Административные расходы
1432,285
1 432,285
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
67,929
67,929
Итого на 2016 год:
3605,697
0,00
3 605,697
На 2017 год
Производственные расходы
2 208,056
2 208,056
Административные расходы
1511,710
1 511,710
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
73,440
73,440
Итого на 2017 год:
3 793,207
3 793,207
На 2018 год
Производственные расходы
2 334,775
2 337,775
Административные расходы
1581,098
1 581,098
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
79,055
79,055
Итого на 2018 год:
3 994,928
0,00
3 994,928
Всего на срок реализации программы:
11 393,832
0,00
11 393,832
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт
1498,485
1498,485
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
1498,485
0,00
1498,485
На 2017 год
Текущий ремонт
1581,580
1581,580
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
1581,580
0,00
1581,580
На 2018 год
Текущий ремонт
1654,176
1654,176
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
1654,176
0,00
1654,176
Всего на срок реализации программы:
4734,241
0,00
4734,241
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м
1,3
1,3
1,3
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
5 104,182
На 2017 год
5 374,787
На 2018 год
5 649,104
Итого:
16 128,073
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
145,1
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
3554,673
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1455,859
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
5 010,53
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
Р.П. ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Дмитриевское МУП ЖКХ, 5219382293
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
29
29
29
- население
26
26
26
- бюджетные потребители
3
3
3
- прочие потребители
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
29
29
29
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
297,636
297,636
Административные расходы
70
70
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
3,713492875
3,713493
Итого за 2016 год:
371,349
371,349
На 2017 год
Производственные расходы
311,069
311,069
Административные расходы
74
74
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
3,879159736
3,87916
Итого за 2017 год:
388,948
388,948
На 2018 год
Производственные расходы
324,186
324,186
Административные расходы
78
78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
4,057215519
4,057216
Итого за 2018 год:
406,243
406,243
Всего на срок реализации программы:
1 166,54
1 166,54
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
0
0
На 2017 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
0
0
На 2018 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
0
0
Всего на срок реализации программы:
0
0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
371,349
На 2017 год
388,948
На 2018 год
406,243
Итого:
11665,540
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
28,499
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
145,532
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
236,901
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
382,433
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
С. ДМИТРИЕВСКОЕ КРАСНОБАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Дмитриевское МУП ЖКХ, 5219382293
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
9
9
9
- население,
9
9
9
- бюджетные потребители,
0
0
0
- прочие потребители,
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
9
9
9
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
127
127
Административные расходы
122
122
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2,518892364
2,51889236
Итого за 2016 год:
252
252
На 2017 год
Производственные расходы
133
133
Административные расходы
129
129
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2,639395234
2,63939523
Итого за 2017 год:
264
264
На 2018 год
Производственные расходы
139
139
Административные расходы
135
135
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
0
0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2,760545075
2,76054507
Итого за 2018 год:
276
276
Всего на срок реализации программы:
792
792
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
0
0
На 2017 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
0
0
На 2018 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
0
0
Всего на срок реализации программы:
0
0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
252
На 2017 год
264
На 2018 год
276
Итого:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
9,878
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
184,637
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
115,392
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
300,029
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
------------------------------------------------------------------