По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/78 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Санаторий "Городецкий", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07590-516-040/78
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/78

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САНАТОРИЙ "ГОРОДЕЦКИЙ", П. АКСЕНТИС ГОРОДЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных обществом с ограниченной ответственностью "Санаторий "Городецкий", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-321 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Городецкий", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии

тыс. руб.
%
куб. м.
кВт.ч/куб. м
2016
1618,317
-
0
0,53
2017
1618,317
1
0
0,53
2018
1618,317
1
0
0,53

1.2. В сфере водоотведения:
Водоотведение (без учета очистки сточных вод)

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
155,484
-
0,53
2017
155,484
1
0,53
2018
155,484
1
0,53

Водоотведение (очистка сточных вод)

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
1258,255
-
1,44
2017
1258,255
1
1,44
2018
1258,255
1
1,44

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью "Санаторий "Городецкий", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./ м3
20,41
21,63
21,63
22,98
22,98
23,84
2.
Питьевая вода, руб./ м3
Население (с учетом НДС)
24,08
25,52
25,52
27,12
27,12
28,13
3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./ м3
4,69
4,82
4,82
5,27
5,27
5,38
4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./ м3
Население (с учетом НДС)
5,53
5,69
5,69
6,22
6,22
6,35
5.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./ м3
23,17
24,00
24,00
25,54
25,54
26,15
6.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./ м3
Население (с учетом НДС)
27,34
28,32
28,32
30,14
30,14
30,86
7.
Водоотведение, руб./ м3
27,86
28,82
28,82
30,81
30,81
31,53
8.
Водоотведение, руб./ м3
Население (с учетом НДС)
32,87
34,01
34,01
36,36
36,36
37,21

3. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Городецкий", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
4. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Городецкий", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/78

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
ООО "Санаторий "Городецкий" Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248013357
Местонахождение регулируемой организации
п/о Аксентис, Городецкий район, Нижегородская обл., 606513
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
94,297
94,297
94,297
- населению,
2,980
2,980
2,980
- бюджетным потребителям,
0,000
0,000
0,000
- прочим потребителям,
16,257
16,257
16,257
- собственное потребление
75,060
75,060
75,060
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1216,464

1 216,464
Административные расходы

75,136

75,136
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

86,321

86,321
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

46,846

46,846
Итого на 2016 год:
1424,767
0,00
1 424,767
На 2017 год
Производственные расходы

1292,450

1 292,450
Административные расходы

79,662

79,662
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

86,321

86,321
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

53,944

53,944
Итого на 2017 год:
1512,377
0,00
1 512,377
На 2018 год
Производственные расходы

1357,975

1 357,975
Административные расходы

83,318

83,318
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

86,321

86,321
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

62,107

62,107
Итого на 2018 год:
1589,721
0,00
1 589,721
Всего на срок реализации программы:
4526,865
0,00
4 526,865
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

557,1676519

557,17
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
557,17
0,00
557,17
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

590,7290994

590,73
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
590,73
0,00
590,73
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

617,8439231

617,84
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
617,84
0,00
617,84
Всего на срок реализации программы:
1 765,74
0,00
1 765,74
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
0,53
0,53
0,53
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м



6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
1,00
За 2017 год
1,00
За 2018 год
1,00
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
1,00
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1 981,935
На 2017 год
2 103,106
На 2018 год
2 207,565
Итого:
6 292,605
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования


Объем подачи воды, тыс. куб. м
86,648
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1509,690
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
244,40
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 754,09





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/78

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(БЕЗ УЧЕТА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД)

Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
ООО "Санаторий "Городецкий" Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248013357
Местонахождение регулируемой организации
п/о Аксентис, Городецкий район, Нижегородская обл., 606513
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
82,626
82,626
82,626
- население,
2,603
2,603
2,603
- бюджетные потребители,
0,000
0,000
0,000
- прочие потребители,
0,052
0,052
0,052
- собственное потребление
79,971
79,971
79,971
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

222,574

222,574
Административные расходы

13,626

13,626
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

33,100

33,100
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000
Итого за 2016 год:
269,300
0,000
269,300
На 2017 год
Производственные расходы

238,386

238,386
Административные расходы

14,447

14,447
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

33,100

33,100
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000
Итого за 2017 год:
286
0,000
286
На 2018 год
Производственные расходы

254,830

254,830
Административные расходы

15,110

15,110
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

33,100

33,100
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000
Итого за 2018 год:
303,040
0,000
303,040
Всего на срок реализации программы:
858,273
0,000
858,273
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

123,763

123,763
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
123,763
0,000
123,763
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

131,218

131,218
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
131,218
0,000
131,218
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

137,241

137,241
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
137,241
0,000
137,241
Всего на срок реализации программы:
392,221
0,000
392,221
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0,53
0,53
0,53
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
1
За 2017 год
1
За 2018 год
1
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
1
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
393,063
На 2017 год
417,151
На 2018 год
440,281
Итого:
1 250,495
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
71,695
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
292,6
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
12,49
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
305,09





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/78

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
ООО "Санаторий "Городецкий" Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248013357
Местонахождение регулируемой организации
п/о Аксентис, Городецкий район, Нижегородская обл., 606513
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
108,345
108,345
108,345
- население,
2,603
2,603
2,603
- бюджетные потребители,
0,000
0,000
0,000
- прочие потребители,
36,688
36,688
36,688
- собственное потребление
69,054
69,054
69,054
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
108,345
108,345
108,345
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1612,860

1612,860
Административные расходы

93,832

93,832
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

570,734

570,734
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000
Итого за 2016 год:
2277,425
0,000
2277,425
На 2017 год
Производственные расходы

1718,560

1718,560
Административные расходы

99,484

99,484
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

570,734

570,734
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000
Итого за 2017 год:
2389
0,000
2389
На 2018 год
Производственные расходы

1816,995

1816,995
Административные расходы

104,050

104,050
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

570,734

570,734
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000
Итого за 2018 год:
2491,779
0,000
2491,779
Всего на срок реализации программы:
7157,982
0,000
7157,982
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

278,226

278,226
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
278,226
0,000
278,226
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

294,985

294,985
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
294,985
0,000
294,985
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

308,525

308,525
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
308,525
0,000
308,525
Всего на срок реализации программы:
881,737
0,000
881,737
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
1,44
1,44
1,44
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
1
За 2017 год
1
За 2018 год
1
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
1
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
2 555,651
На 2017 год
2 683,763
На 2018 год
2 800,304
Итого:
8 039,719
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
101,722
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
3116,883
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
224,2
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
3341,083


------------------------------------------------------------------