По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 01.10.2015 N 3278 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4700"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. № 3278

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 31.10.2014 № 4700

В целях эффективного выполнения муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск", утвержденной постановлением Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4700, и руководствуясь решением Городской Думы города Дзержинска от 04.09.2015 № 966 "О внесении изменений в решение Городской Думы от 04.12.2014 № 840", статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, Администрация города Дзержинска постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4700 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск":
1.1. В разделе "Паспорт муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" строку "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
2015
25957,7
2971,6
0
0
28929,3
2016
20438,1
0
0
0
20438,1
2017
20438,1
0
0
0
20438,1
Всего
66833,9
2971,6
0
0
69805,5
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения"
2015
14495,0
0
0
0
14495,0
2016
3268,0
0
0
0
3268,0
2017
3268,0
0
0
0
3268,0
Всего
21031,0
0
0
0
21031,0
Всего по муниципальной программе
2015
40452,7
2971,6
0
0
43424,3
2016
23706,1
0
0
0
23706,1
2017
23706,1
0
0
0
23706,1
Всего
87864,9
2971,6
0
0
90836,5

1.2. Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Система программных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" и таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. В разделе "Паспорт Подпрограммы 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
25957,7
2971,6
0
0
28929,3
2016
20438,1
0
0
0
20438,1
2017
20438,1
0
0
0
20438,1
Всего
66833,9
2971,6
0
0
69805,5

1.5. Таблицу 2 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" раздела 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. В разделе "Паспорт Подпрограммы 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
14495,0
0
0
0
14495,0
2016
3268,0
0
0
0
3268,0
2017
3268,0
0
0
0
3268,0
Всего
21031,0
0
0
0
21031,0

1.7. Таблицу 1 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета" и таблицу 2 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников" раздела 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
2. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города (городского округа) А.В. Слизова.

И.о. Главы Администрации города
А.В.СЛИЗОВ





Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 01.10.2015 № 3278

Таблица 1. Система основных мероприятий
муниципальной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, тыс. руб.
Участники
Примечание
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", соисполнитель - У ГО и ЧС
1.1
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
2015
15936,9
0
0
0
15936,9
У ГО и ЧС

2016
17525,1
0
0
0
17525,1
2017
17525,1
0
0
0
17525,1
Всего
50987,1
0
0
0
50987,1
1.2
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета
2015
0
2871,6
0
0
2871,6
У ГО и ЧС

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Всего
0
2871,6
0
0
2871,6
1.3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
2015
2779,8
0
0
0
2779,8
У ГО и ЧС

2016
2315,5
0
0
0
2315,5
2017
2315,5
0
0
0
2315,5
Всего
7410,8
0
0
0
7410,8
1.4
Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2015
0
0
0
0
0
У ГО и ЧС

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Всего
0
0
0
0
0
1.5
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных
2015
0
0
0
0
0
У ГО и ЧС

2016
436,5
0
0
0
436,5
2017
436,5
0
0
0
436,5
Всего
873,0
0
0
0
873,0
1.6
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
2015
20,0
0
0
0
20,0
У ГО и ЧС

2016
20,0
0
0
0
20,0
2017
20,0
0
0
0
20,0
Всего
60,0
0
0
0
60,0
1.7
Развитие материально-технической базы
2015
1204,9
0
0
0
1204,9
У ГО и ЧС

2016
141,0
0
0
0
141,0
2017
141,0
0
0
0
141,0
Всего
1486,9
0
0
0
1486,9
1.8
Надстройка второго этажа здания МБУ "Гражданская защита", ул. Урицкого, 5А
2015
1986,1
0
0
0
1986,1
У ГО и ЧС

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Всего
1986,1
0
0
0
1986,1
1.9
Строительство гаражных боксов под пожарную технику
2015
3930,0
0
0
0
3930,0
У ГО и ЧС

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Всего
3930,0
0
0
0
3930,0
1.10
Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области за счет областного бюджета
2015
0
100,0
0
0
100,0
У ГО и ЧС

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Всего
0
100,0
0
0
100,0
1.11
Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
2015
100,0
0
0
0
100,0
У ГО и ЧС

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Всего
100,0
0
0
0
100,0

Итого по подпрограмме 1
2015
25957,7
2971,6
0
0
28929,3


2016
20438,1
0
0
0
20438,1
2017
20438,1
0
0
0
20438,1
Всего
66833,9
2971,6
0
0
69805,5

в том числе:









У ГО и ЧС
2015
25957,7
2971,6
0
0
28929,3


2016
20438,1
0
0
0
20438,1
2017
20438,1
0
0
0
20438,1
Всего
66833,9
2971,6
0
0
69805,5
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения", соисполнитель - У ГО и ЧС
2.1
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"
2015
11332,0
0
0
0
11332,0
У ГО и ЧС

2016
1200,0
0
0
0
1200,0
2017
1200,0
0
0
0
1200,0
Всего
13732,0
0
0
0
13732,0
2.2
Развитие материально-технической базы
2015
1784,7
0
0
0
1784,7
ДДХБ и ТУ ДУД

2016
568,0
0
0
0
568,0
2017
568,0
0
0
0
568,0
Всего
2920,7
0
0
0
2920,7
2.3
Обеспечение деятельности народных дружин
2015
0
0
0
0
0
ДУД

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Всего
0
0
0
0
0
2.4
Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями
2015
1378,3
0
0
0
1378,3
ДДХБ и ТУ

2016
1500,0
0
0
0
1500,0
2017
1500,0
0
0
0
1500,0
Всего
4378,3
0
0
0
4378,3

Итого по подпрограмме 2
2015
14495,0
0
0
0
14495,0


2016
3268,0
0
0
0
3268,0
2017
3268,0
0
0
0
3268,0
Всего
21031,0
0
0
0
21031,0

в том числе:









У ГО и ЧС
2015
11332,0
0
0
0
11332,0


2016
1200,0
0
0
0
1200,0
2017
1200,0
0
0
0
1200,0
Всего
13732,0
0
0
0
13732,0

ДУД
2015
1567,4
0
0
0
1567,4


2016
500,0
0
0
0
500,0
2017
500,0
0
0
0
500,0
Всего
2567,4
0
0
0
2567,4

ДДХБ и ТУ
2015
1595,6
0
0
0
1595,6


2016
1568,0
0
0
0
1568,0
2017
1568,0
0
0
0
1568,0
Всего
4731,6
0
0
0
4731,6

Всего по муниципальной программе
2015
40452,7
2971,6
0
0
43424,3


2016
23706,1
0
0
0
23706,1
2017
23706,1
0
0
0
23706,1
Всего
87864,9
2971,6
0
0
90836,5

в том числе:









У ГО и ЧС
2015
37289,7
2971,6
0
0
40261,3


2016
21638,1
0
0
0
21638,1
2017
21638,1
0
0
0
21638,1
Всего
80565,9
2971,6
0
0
83537,5

ДУД
2015
1567,4
0
0
0
1567,4


2016
500,0
0
0
0
500,0
2017
500,0
0
0
0
500,0
Всего
2567,4
0
0
0
2567,4

ДДХБ и ТУ
2015
1595,6
0
0
0
1595,6


2016
1568,0
0
0
0
1568,0
2017
1568,0
0
0
0
1568,0
Всего
4731,6
0
0
0
4731,6





Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 01.10.2015 № 3278

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств городского бюджета

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа"
Ответственный исполнитель - У ГО и ЧС
Всего
26101,9
40452,7
23706,1
23706,1
У ГО и ЧС

37289,7
21638,1
21638,1
ДДХБ и ТУ

1595,6
1568,0
1568,0
ДУД

1567,4
500,0
500,0
Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Соисполнитель - У ГО и ЧС
Всего
16422,9
25957,7
20438,1
20438,1

У ГО и ЧС
16422,9
25957,7
20438,1
20438,1
1.1. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Всего
6388,4
15936,9
17525,1
17525,1

У ГО и ЧС
6388,4
15936,9
17525,1
17525,1
1.2. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета
Всего
0
0
0
0

У ГО и ЧС
0
0
0
0
1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Всего
2230,4
2779,8
2315,5
2315,5

У ГО и ЧС
2230,4
2779,8
2315,5
2315,5
1.4. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Всего
3167,6
0
0
0

У ГО и ЧС
3167,6
0
0
0
1.5. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных
Всего
436,5
0
436,5
436,5

У ГО и ЧС
436,5
0
436,5
436,5
1.6. Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Всего
0
20,0
20,0
20,0

У ГО и ЧС
0
20,0
20,0
20,0
1.7. Развитие материально-технической базы
Всего
0
1204,9
141,0
141,0

У ГО и ЧС
0
1204,9
141,0
141,0
1.8. Надстройка второго этажа здания МБУ "Гражданская защита", ул. Урицкого, 5А
Всего
0
1986,1
0
0

У ГО и ЧС
0
1986,1
0
0
1.9. Строительство гаражных боксов под пожарную технику
Всего
4200,0
3930,0
0
0

У ГО и ЧС
4200,0
3930,0
0
0
1.10. Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области за счет областного бюджета
Всего
0
0
0
0

У ГО и ЧС
0
0
0
0
1.11. Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Всего
0
100,0
0
0

У ГО и ЧС
0
100,0
0
0
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения"
Соисполнитель - У ГО и ЧС
Участники - ДУД, ДДХБ и ТУ
Всего
9679,0
14495,0
3268,0
3268,0
У ГО и ЧС

11332,0
1200,0
1200,0
ДУД

1567,4
500,0
500,0
ДДХБ и ТУ

1595,6
1568,0
1568,0
2.1. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"
Всего

11332,0
1200,0
1200,0
У ГО и ЧС

11332,0
1200,0
1200,0
2.2. Развитие материально-технической базы
Всего

1784,7
568,0
568,0
ДДХБ и ТУ

217,3
68,0
68,0
ДУД

1567,4
500,0
500,0
2.3. Обеспечение деятельности народных дружин
Всего

0
0
0
ДУД

0
0
0
2.4. Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями
Всего

1378,3
1500,0
1500,0
ДДХБ и ТУ

1378,3
1500,0
1500,0

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год
2015 год
2016 год
2017 год
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
31192,9
43424,3
23706,1
23706,1
(1) расходы городского бюджета <*>
31192,9
40452,7
23706,1
23706,1
(2) расходы областного бюджета
0
2971,6
0
0
(3) федерального бюджета
0
0
0
0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0
0
0
0
Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
16422,9
28929,3
20438,1
20438,1
(1) расходы городского бюджета <*>
16422,9
25957,7
20438,1
20438,1
(2) расходы областного бюджета
0
2971,6
0
0
(3) федерального бюджета
0
0
0
0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
14770,0
14495,0
3268,0
3268,0
(1) расходы городского бюджета <*>
14770,0
14495,0
3268,0
3268,0
(2) расходы областного бюджета
0
0
0
0
(3) федерального бюджета
0
0
0
0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0





Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 01.10.2015 № 3278

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год
2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
16422,9
28929,3
20438,1
20438,1
(1) расходы городского бюджета <*>
16422,9
25957,7
20438,1
20438,1
(2) расходы областного бюджета
0
2971,6
0
0
(3) федерального бюджета
0
0
0
0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0





Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 01.10.2015 № 3278

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет городского бюджета

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения"
Соисполнитель - У ГО и ЧС
Участники - ДУД, ДДХБ и ТУ
Всего
9679,0
14495,0
3268,0
3268,0
У ГО и ЧС

11332,0
1200,0
1200,0
ДУД

1567,4
500,0
500,0
ДДХБ и ТУ

1595,6
1568,0
1568,0
2.1. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"
Всего

11332,0
1200,0
1200,0
У ГО и ЧС

11332,0
1200,0
1200,0
2.2. Развитие материально-технической базы
Всего

1784,7
568,0
568,0
ДДХБ и ТУ

217,3
68,0
68,0
ДУД

1567,4
500,0
500,0
2.3. Обеспечение деятельности народных дружин
Всего

0
0
0
ДУД

0
0
0
2.4. Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями
Всего

1378,3
1500,0
1500,0
ДДХБ и ТУ

1378,3
1500,0
1500,0

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год
2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
14770,0
14495,0
3268,0
3268,0
(1) расходы городского бюджета <*>
14770,0
14495,0
3268,0
3268,0
(2) расходы областного бюджета
0
0
0
0
(3) федерального бюджета
0
0
0
0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------