Постановление администрации городского округа г. Выкса Нижегородской области от 30.04.2015 N 1385 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 13.11.2015 N 4860"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2015 г. № 1385
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2015 № 4860
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 27.01.2015 № 3 "О внесении изменений в решение Совета депутатов "О бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2015 год" внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса от 13.11.2015 № 4860 (в ред. постановления от 27.03.2015 № 938), следующие изменения:
1. Паспорт муниципальной программы в части объемов и источников финансирования изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
Программа
Муниципальный бюджет
224 612,7
47 809,7
87 764,7
89 038,3
Федеральный бюджет
Областной бюджет
35 505,0
35 505,0
Прочие источники
7 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Всего
267 617,7
85 814,7
90 264,7
91 538,3
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Муниципальный бюджет
110013,1
26 234,3
40 987,7
42 791,1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
14 213,4
14 213,4
Прочие источники
1 500,0
500,0
500,0
500,0
Всего
125 726,5
40 947,7
41 487,7
43 291,1
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Муниципальный бюджет
5 640,1
1 000,0
3 047,0
1 593,1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Всего
11 640,1
3 000,0
5 047,0
3 593,1
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта"
Муниципальный бюджет
70 853,9
9 887,6
30 316,2
30 650,1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
19 167,7
19 167,7
Прочие источники
Всего
90 021,6
29 055,3
30 316,2
30 650,1
Подпрограмма 4 "Организация летнего отдыха"
Муниципальный бюджет
16 270,6
3 734,1
6 133,3
6 403,2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2 123,9
2 123,9
Прочие источники
Всего
18 394,5
5 858,0
6 133,3
6 403,2
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Муниципальный бюджет
21 835,0
6 953,7
7 280,5
7 600,8
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
21 835,0
6 953,7
7 280,5
7 600,8
2. Паспорт подпрограммы 1 в части объемов и источников финансирования изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
Муниципальный бюджет
110 013,1
26 234,3
40 987,7
42 791,1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
14 213,4
14 213,4
Прочие источники
1 500,0
500,0
500,0
500,0
Всего
125 726,5
40 947,7
41 487,7
43 291,1
3. Паспорт подпрограммы 3 в части объемов и источников финансирования изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
Источники финансирования
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
Муниципальный бюджет
70 853,9
9 887,6
30 316,2
30 650,1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
19 167,7
19 167,7
Прочие источники
Всего
90 021,6
29 055,3
30 316,2
30 650,1
4. Абзац 1 раздела 1.7 изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Подпрограммы 1 на весь период ее реализации составляет 125726,5 тысячи рублей, в том числе в 2015 году - 40947,7 тысячи рублей, в 2016 году - 41487,7 тысячи рублей, в 2017 году - 43291,1 тысячи рублей.
5. Абзац 1 раздела 3.7 изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Подпрограммы 3 на весь период ее реализации составляет 90021,6 тысячи рублей, в том числе в 2015 году - 29055,3 тысячи рублей, в 2016 году - 30316,2 тысячи рублей, в 2017 году - 30650,1 тысячи рублей.
6. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы
N
Наименование мероприятий
Категория расходов
Сроки
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (в тыс. руб.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Цель Программы: обеспечение условий для развития на территории городского округа Выкса массовой физической культуры и спорта
Всего, в т.ч.
85 814,7
90 264,7
91 538,3
областной бюджет
35 505,0
федеральный бюджет
местный бюджет
47 809,7
87 764,7
89 038,3
прочие источники
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего, в т.ч.
40 947,7
41 487,7
43 291,1
областной бюджет
14 213,4
федеральный бюджет
местный бюджет
26 234,3
40 987,7
42 791,1
прочие источники
500,0
500,0
500,0
1.1.
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Выкса
Всего, в т.ч.
2 500,0
2 594,0
2 686,1
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
2 000,0
2 094,0
2 186,1
прочие источники
500,0
500,0
500,0
1.2.
Обеспечение участия сборных команд городского округа город Выкса в соревнованиях за пределами округа
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Выкса
Всего, в т.ч.
1 370,0
1 434,4
1 497,5
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
1 370,0
1 434,4
1 497,5
прочие источники
1.3.
Пропаганда спортивного стиля жизни, достижений Выксунских спортсменов на международных соревнованиях, достижений участников проекта "Дворовый тренер"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
управление физической культуры и спорта
Всего, в т.ч.
50,0
52,4
54,7
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
50,0
52,4
54,7
прочие источники
1.4.
Обеспечение эффективной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МБУ "Металлург", МБУ "Олимп", МБУ "Плавательный бассейн "Жемчужина"
Всего, в т.ч.
37 027,7
37 406,9
39 052,8
областной бюджет
14 213,4
федеральный бюджет
местный бюджет
22 814,3
37 406,9
39 052,8
прочие источники
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в т.ч.
3 000,0
5 047,0
3 593,1
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
1 000,0
3 047,0
593,1
прочие источники
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2.1.
Проведение областных и всероссийских соревнований
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Выкса
Всего, в т.ч.
3 000,0
3 047,0
3 093,1
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
1 000,0
1 047,0
1 093,1
прочие источники
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2.2.
Обеспечение материального стимулирования ведущих Выксунских спортсменов и их тренеров (Положение о единовременных премиях за спортивные достижения по итогам года)
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Выкса
Всего, в т.ч.
0,0
2 000,0
500,0
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
0,0
2 000,0
500,0
прочие источники
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта"
Всего, в т.ч.
29 055,3
30 316,2
30 650,1
областной бюджет
19 167,7
федеральный бюджет
местный бюджет
9 887,6
30 316,2
30 650,1
прочие источники
3.1.
Обеспечение эффективной работы детско-юношеских спортивных школ
Прочие расходы
2015 г. - 2017 г.
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Выксунец"
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Спартак"
Всего, в т.ч.
29 055,3
30 316,2
30 650,1
областной бюджет
19 167,7
федеральный бюджет
местный бюджет
9 887,6
30 316,2
31 650,1
прочие источники
Подпрограмма 4 "Организация летнего отдыха"
Всего, в т.ч.
5 858,0
6 133,3
6 403,2
областной бюджет
2 123,9
федеральный бюджет
местный бюджет
3 734,1
6 133,3
6 403,2
прочие источники
4.1.
Обеспечение эффективной работы детского оздоровительно-образовательного центра
Прочие расходы
2015 г. - 2017 г.
МБОУ ДОД "ДООЦ "Костер"
Всего, в т.ч.
5 858,0
6 133,3
6 403,2
областной бюджет
2 123,9
федеральный бюджет
местный бюджет
3 734,1
6 133,3
6 403,2
прочие источники
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в т.ч.
6 953,7
7 280,5
7 600,8
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
6 953,7
7 280,5
7 600,8
прочие источники
5.1.
Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
Прочие расходы
2015 г. - 2017 г.
Управление ФКиС
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
прочие источники
5.2.
Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и спортивными организациями, органами местного самоуправления
Прочие расходы
2015 г. - 2017 г.
Управление ФКиС
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
прочие источники
5.3.
Обеспечение эффективного и качественного управления отраслью "Физическая культура и спорт", муниципальными финансами и использования муниципального имущества
Прочие расходы
2015 г. - 2017 г.
Управление ФКиС
Всего, в т.ч.
6 953,7
7 280,5
7 600,8
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
6 953,7
7 280,5
7 600,8
прочие источники
7. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источники финансирования
Объем финансирования (в тыс. руб.)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Местный бюджет, в том числе:
224 612,7
47 809,7
87 764,7
89 038,3
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
224 612,7
47 809,7
87 764,7
89 038,3
Областной бюджет, в том числе:
35 505,0
35 505,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
35 505,0
35 505,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в том числе:
7 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
7 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
ВСЕГО
267 617,7
85 814,7
90 264,7
91 538,3
Подпрограмма 1
Местный бюджет, в том числе:
110 013,1
26 234,3
40 987,7
42 791,1
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
110013,1
26 234,3
40 987,7
42 791,1
Областной бюджет, в том числе:
14 213,4
14 213,4
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
14 213,4
14 213,4
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в том числе:
1 500,0
500,0
500,0
500,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
1 500,0
500,0
500,0
500,0
ВСЕГО
125 726,5
40 947,7
41 487,7
43 291,1
Подпрограмма 2
Местный бюджет, в том числе:
5 640,1
1 000,0
3 047,0
1 593,1
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
5 640,1
1 000,0
3 047,0
1 593,1
Областной бюджет, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в том числе:
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
ВСЕГО
11 640,1
3 000,0
5 047,0
3 593,1
Подпрограмма 3
Местный бюджет, в том числе:
70 853,9
9 887,6
30 316,2
30 650,1
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
70 853,9
9 887,6
30 316,2
30 650,1
Областной бюджет, в том числе:
19 167,7
19 167,7
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
19 167,7
19 167,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
'0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
90 021,6
29 055,3
30 316,2
30 650,1
Подпрограмма 4
Местный бюджет, в том числе:
16 270,6
3 734,1
6 133,3
6 403,2
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
16 270,6
3 734,1
6 133,3
6 403,2
Областной бюджет, в том числе:
2 123,9
2 123,9
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2 123,9
2 123,9
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
18 394,5
5 858,0
6 133,3
6 403,2
Подпрограмма 5
Местный бюджет, в том числе:
21 835,0
6 953,7
7 280,5
7 600,8
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
21 835,0
6 953,7
7 280,5
7 600,8
Областной бюджет, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в том числе:
'0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
кап. вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
21 835,0
6 953,7
7 280,5
7 600,8
8. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ управления делами администрации городского округа город Выкса А.А. Захаровой обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса по социальной политике И.А. Шолохова.
Глава администрации
В.В.КОЧЕТКОВ
------------------------------------------------------------------