Постановление администрации г. Сарова Нижегородской области от 26.05.2015 N 1921 "О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 19.12.2014 N 5226 "Об утверждении порядка осуществления Департаментом финансов Администрации г. Саров полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2015 г. № 1921
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА САРОВА ОТ 19.12.2014 № 5226 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. САРОВ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ"
В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова Администрация города Сарова постановляет:
1. Преамбулу постановления Администрации города Сарова от 19.12.2014 № 5226 "Об утверждении Порядка осуществления Департаментом финансов Администрации г. Саров полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю" изложить в следующей редакции:
"В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация города Сарова постановляет:".
2. Внести в постановление Администрации города Сарова от 19.12.2014 № 5226 "Об утверждении порядка осуществления Департаментом финансов Администрации г. Саров полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю" (далее - Порядок) следующие изменения и дополнения:
2.1. пункт 2.2 Порядка дополнить словами:
"по форме согласно Приложению 1" (Приложение 1);
2.2. пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"2.4. В план контрольной деятельности допускается внесение изменений не позднее чем за десять рабочих дней до начала проведения контрольного мероприятия, в отношении которого вносятся такие изменения. Внесение изменений в план контрольной деятельности утверждается приказом Департамента финансов Администрации г. Саров.";
2.3. пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
"3.2. Должностные лица Управления имеют право:
а) проводить проверки, ревизии, обследования, запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы, информацию и материалы, объяснения в письменной форме, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Департамента финансов о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется выездная проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
в) привлекать специалистов и независимых экспертов, необходимых при проведении контрольных мероприятий;
г) выдавать представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного бюджету города Сарова нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Нижегородской области и города Сарова, регулирующих бюджетные правоотношения.";
2.4. подпункт "а" пункта 3.3 Порядка после слов "в соответствии с законодательством Российской Федерации" дополнить словами "и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области и города Сарова";
2.5. пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
"3.5. Объекты контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, вправе:
а) присутствовать при проведении контрольного мероприятия;
б) знакомиться с актами, заключениями, представлениями и (или) предписаниями, оформленными по результатам контрольных мероприятий;
в) представлять возражения по результатам проведения контрольных мероприятий;
г) давать пояснения по предмету проводимого контрольного мероприятия;
д) обжаловать решения и действия (бездействие) Департамента финансов и его должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.";
2.6. пункт 3.6 Порядка изложить в следующей редакции:
"3.6. Объекты контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, обязаны:
а) обеспечивать полное и своевременное представление документов, предусмотренных действующими правовыми актами, и пояснений к указанным документам при проведении контрольных мероприятий;
б) представлять сведения, информацию и надлежащим образом заверенные копии документов, необходимых для принятия решений по вопросам контрольного мероприятия;
в) давать устные и письменные объяснения должностным лицам Управления;
г) обеспечить доступ проводящих выездную проверку (ревизию) должностных лиц Управления на территорию, в используемые объектом контроля здания, строения, сооружения, помещения;
д) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей объекта контроля при проведении контрольных мероприятий;
е) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;
ж) своевременно представлять информацию об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства;
з) выполнять иные законные требования должностных лиц Управления, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей.";
2.7. пункт 3.12 Порядка изложить в следующей редакции:
"3.12. На основании мотивированного обращения должностных лиц Управления срок проведения выездного контрольного мероприятия продлевается Директором департамента финансов, но не более чем на десять рабочих дней.
Основаниями продления срока выездного контрольного мероприятия (выездная проверка (ревизия), обследование как самостоятельное контрольное мероприятие) являются:
1) получение в ходе проведения выездного контрольного мероприятия от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников информации, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений действующего законодательства в сфере бюджетных правоотношений и требующей дополнительного изучения;
2) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) на территории, где проводится выездное контрольное мероприятие.";
2.8. в абзаце 5 пункта 4.4 Порядка:
слово "резолютивной" заменить словом "заключительной";
2.9. пункт 4.12 Порядка изложить в следующей редакции:
"4.12. По итогам рассмотрения материалов контрольного мероприятия должностными лицами Управления составляется письменное заключение и подписывается Директором департамента финансов. После подписания заключения Директором департамента финансов рассмотрение дополнительных возражений (разногласий, замечаний, пояснений) не предусматривается.";
2.10. пункт 5.7 Порядка исключить;
2.11. пункт 5.9 Порядка изложить в следующей редакции:
"5.9. Для принятия дополнительных мер по устранению объектом контроля выявленных нарушений, а также с целью предупреждения и пресечения в дальнейшем нарушений в адрес лица, осуществляющего функции и полномочия учредителя объекта контроля, Управление направляет:
а) копию акта проверки (ревизии), копию заключения по результатам обследования как самостоятельного контрольного мероприятия (заключение) в течение 3 рабочих дней со дня вручения акта проверки (ревизии), заключения;
б) копию представления и (или) предписания в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения по результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия".
3. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б. Крючков):
3.1. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городской курьер";
3.2. направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент Нижегородской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации - директора департамента финансов Администрации г. Саров Сергеева В.В.
Глава Администрации
В.Д.ДИМИТРОВ
Приложение 1
к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации города Сарова от 19.12.2014 № 5226,
в редакции постановления Администрации города Сарова
от 26.05.2015 № 1921
Утвержден
Приказом Департамента финансов
Администрации г. Саров
от ___________ № ________
План
контрольной деятельности Департамента финансов
Администрации г. Саров
на 20__ год
№ п/п
Объект контроля
Наименование контрольного мероприятия (проверка, ревизия, обследование)
Предмет (тема) контрольного мероприятия
Проверяемый период
Суммы финансирования в проверяемом периоде
Месяц начала проведения контрольного мероприятия
Руководитель
структурного подразделения
Департамента финансов __________________ ________________________________
подпись инициалы и фамилия
------------------------------------------------------------------