Постановление администрации г. Сарова Нижегородской области от 30.06.2015 N 2402 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации города Сарова от 31.10.2014 N 4469"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 2402
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА САРОВА ОТ 31.10.2014 № 4469
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 36 Устава города Сарова:
1. Внести в муниципальную программу "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации города Сарова от 31.10.2014 № 4469 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Сарова от 17.04.2015 № 1564) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы финансирования Программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам)
Муниципальная программа "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
296 314,9
339 258,6
311 157,9
386 003,8
487 365,7
491 957,5
2 312 058,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
296 314,9
339 258,6
311 157,9
386 003,8
487 365,7
491 957,5
2 312 058,4
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
185 215,3
185 215,3
185 215,3
196 328,2
208 107,9
220 594,4
1 180 676,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
185 215,3
185 215,3
185 215,3
196 328,2
208 107,9
220 594,4
1 180 676,4
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Наследие"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
97 890,1
98 027,2
98 027,2
103 908,7
110 143,3
116 751,8
624 748,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
97 890,1
98 027,2
98 027,2
103 908,7
110 143,3
116 751,8
624 748,3
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
13 209,5
56 016,1
27 915,4
85 766,9
169 114,5
154 611,3
506 633,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
13 209,5
56 016,1
27 915,4
85 766,9
169 114,5
154 611,3
506 633,7
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.2. Строку "2. Подпрограмма 2 "Наследие" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
2. Подпрограмма 2 "Наследие"
97890,1
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
624748,3
".
1.3. Строку "2.2. Основное мероприятие 2.2 Развитие библиотечного дела" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
2.2
Основное мероприятие 2.2
Развитие библиотечного дела
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
48626,9
48764,0
48764,0
51689,8
54791,2
58078,7
310714,6
".
1.4. Строку "3. Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
3. Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
13209,5
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
506633,7
".
1.5. Строку "3.5. Основное мероприятие 3.5 Модернизация учреждений культуры" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
3.5
Основное мероприятие 3.5
Модернизация учреждений культуры
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
3081,1
2200,0
2200,0
2332,0
2471,9
2620,2
14905,2
".
1.6. Строку "3.6. Основное мероприятие 3.6 Модернизация учреждений дополнительного образования" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
3.6
Основное мероприятие 3.6
Модернизация учреждений дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
2720,6
1300,0
1300,0
1378,0
1460,7
1548,3
9707,6
".
1.7. Строку "3.8. Основное мероприятие 3.8 Текущий ремонт учреждений культуры" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
3.8
Основное мероприятие 3.8
Текущий ремонт учреждений культуры
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
196,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
196,0
".
1.8. Строку "3.9. Основное мероприятие 3.9 Текущий ремонт учреждений дополнительного образования" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
3.9
Основное мероприятие 3.9
Текущий ремонт учреждений дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
".
1.9. Строку "3.10. Основное мероприятие 3.10 Обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории учреждений культуры и дополнительного образования" Таблицы 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
3.10
Основное мероприятие 3.10
Обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории учреждений культуры и дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
80,0
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
720,0
".
1.10. Таблицу 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе" подраздела 2.7 "Оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в рамках муниципальной программы "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Наименование услуги (работы), показатели объема услуги (работы), подпрограммы
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Сарова на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2015 год
1
2
3
Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
183 364,3
Основное мероприятие 1.1
Сохранение и развитие театрального искусства
70 902,8
Муниципальная услуга "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
290
29 458,9
1 мероприятие
290
29 458,9
Муниципальная работа "Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
9
39 077,5
1 мероприятие
9
39 077,5
Муниципальная работа "Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников"
9
2 366,4
1 мероприятие
9
2 366,4
Основное мероприятие 1.2
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры
2 160
112 461,5
Муниципальная услуга "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1 242
73 199,6
1 учащийся
1 242
73 199,6
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств"
582
26 690,8
1 учащийся
582
26 690,8
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств"
336
12 571,1
1 учащийся
336
12 571,1
Подпрограмма 2 "Наследие"
91 241,1
Основное мероприятие 2.1
Развитие архивного дела
6 926,3
Муниципальная услуга "Хранение архивных документов"
59 460
3 637,4
1 ед. хранения
59 460
3 637,4
Муниципальная услуга "Предоставление архивной информации"
1 260
3 288,9
1 запрос
1 260
3 288,9
Основное мероприятие 2.2
Развитие библиотечного дела
48 626,9
Муниципальная услуга "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки"
55 400
23 810,0
1 читатель
55 400
23 810,0
Муниципальная работа "Формирование, учет и обеспечение сохранности библиотечных фондов"
754 000
13 330,5
1 экземпляр
754 000
13 330,5
Муниципальная работа "Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников"
3 300
11 486,4
1 мероприятие
3 300
11 486,4
Основное мероприятие 2.3
Развитие музейного дела
13 335,9
Муниципальная услуга "Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)"
42 720
7 839,1
1 посетитель
42 720
7 839,1
Муниципальная работа "Формирование, хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда"
21 520
5 496,8
1 экспонат
21 520
5 496,8
Основное мероприятие 2.4
Развитие массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
22 352,0
Муниципальная услуга "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
173
8 091,0
1 мероприятие
173
8 091,0
Муниципальная услуга "Организация работы кружков, студий, коллективов, любительских объединений и других клубных формирований"
220
3 051,8
1 учащийся
220
3 051,8
Муниципальная услуга "Пользование аттракционами и залами игровых автоматов"
159 191
8 937,4
1 посетитель
159 191
8 937,4
Муниципальная работа "Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников"
42
2 271,8
1 мероприятие
42
2 271,8
".
1.11. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Сарова" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Сарова
Статус
Главный распорядитель средств бюджета города Сарова
Заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.) по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего
296 314,9
339 258,6
311 157,9
386 003,8
487 365,7
491 957,5
Департамент культуры и искусства
285 233,6
283 013,0
282 211,4
298 409,0
316 113,4
335 053,3
Администрация города Сарова
11 081,3
56 245,6
28 946,5
87 594,8
171 252,3
156 904,2
Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Департамент культуры и искусства
Всего
185 215,3
185 215,3
185 215,3
196 328,2
208 107,9
220 594,4
Департамент культуры и искусства
185 215,3
185 215,3
185 215,3
196 328,2
208 107,9
220 594,4
Администрация города Сарова
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Наследие"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего
97 890,1
98 027,2
98 027,2
103 908,7
110 143,3
116 751,8
Департамент культуры и искусства
90 963,8
91 100,9
91 100,9
96 566,9
102 361,0
108 502,6
Администрация города Сарова
6 926,3
6 926,3
6 926,3
7 341,8
7 782,3
8 249,2
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего
13 209,5
56 016,1
27 915,4
85 766,9
169 114,5
154 611,3
Департамент культуры и искусства
9 054,5
6 696,8
5 895,2
5 513,9
5 644,5
5 956,3
Администрация города Сарова
4 155,0
49 319,3
22 020,2
80 253,0
163 470,0
148 655,0
".
1.12. Строку "Муниципальная программа "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальная программа
"Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
296314,9
339258,6
311157,9
386003,8
487365,7
491957,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
296314,9
339258,6
311157,9
386003,8
487365,7
491957,5
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.13. Строку "Подпрограмма 2 "Наследие" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 2
"Наследие"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
97890,1
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
97890,1
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.14. Строку "Основное мероприятие 2.2 Развитие библиотечного дела" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 2.2
Развитие библиотечного дела
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
48626,9
48764,0
48764,0
51689,8
54791,2
58078,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
48626,9
48764,0
48764,0
51689,8
54791,2
58078,7
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.15. Строку "Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 3
"Укрепление материально-технической базы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
13209,5
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
13209,5
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.16. Строку "Основное мероприятие 3.5 Модернизация учреждений культуры" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.5
Модернизация учреждений культуры
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
3081,1
2200,0
2200,0
2332,0
2471,9
2620,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
3081,1
2200,0
2200,0
2332,0
2471,9
2620,2
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.17. Строку "Основное мероприятие 3.6 Модернизация учреждений дополнительного образования" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.6
Модернизация учреждений дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
2720,6
1300,0
1300,0
1378,0
1460,7
1548,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
2720,6
1300,0
1300,0
1378,0
1460,7
1548,3
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.18. Строку "Основное мероприятие 3.8 Текущий ремонт учреждений культуры" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.8
Текущий ремонт учреждений культуры
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
196,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
196,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.19. Строку "Основное мероприятие 3.9 Текущий ремонт учреждений дополнительного образования" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.9
Текущий ремонт учреждений дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.20. Строку "Основное мероприятие 3.10 Обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории учреждений культуры и дополнительного образования" Таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.10
Обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории учреждений культуры и дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
80,0
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
80,0
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.21. Строку "Объемы финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Наследие" муниципальной программы "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" подраздела 3.2 "Подпрограмма 2 "Наследие" муниципальной программы "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" раздела 3 "Подпрограммы муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников
Подпрограмма 2 "Наследие"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
97 890,1
98 027,2
98 027,2
103 908,7
110 143,3
116 751,8
624 748,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
97 890,1
98 027,2
98 027,2
103 908,7
110 143,3
116 751,8
624 748,3
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.22. Строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Укрепление материально-технической базы" муниципальной программы "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы" муниципальной программы "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" раздела 3 "Подпрограммы муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
13 209,5
56 016,1
27 915,4
85 766,9
169 114,5
154 611,3
506 633,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
13 209,5
56 016,1
27 915,4
85 766,9
169 114,5
154 611,3
506 633,7
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Городской курьер", но не ранее даты вступления в силу соответствующего решения Городской Думы "О внесении изменений в решение Городской Думы от 18.12.2014 № 93/5-гд "О бюджете города Сарова на 2015 год".
3. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б. Крючков):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городской курьер".
3.2. Направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальной политике и здравоохранению А.Г. Александрову.
Глава Администрации
В.Д.ДИМИТРОВ
------------------------------------------------------------------