По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение РСТ Нижегородской области от 10.11.2015 N 36/56 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию Богородского района "Управление водоканализационного хозяйства", г. Богородск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17 ноября 2015 года № 07356-516-036/56
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 36/56

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА "УПРАВЛЕНИЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА", Г. БОГОРОДСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием Богородского района "Управление водоканализационного хозяйства", г. Богородск Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-137 от 5 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия Богородского района "Управление водоканализационного хозяйства", г. Богородск Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
куб. м.
кВт.ч/куб. м
На территории д. Крутец Богородского муниципального района Нижегородской области
2016
86,831
-
0
3,12
2017
86,831
1
0
3,12
2018
86,831
1
0
3,12
На территории Алешковского, Дуденевского, Шапкинского, Хвощевского и Каменского сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области
2016
1599,252
-
4
2,52
2017
1599,252
1
4
2,52
2018
1599,252
1
4
2,52

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
10171,739
-
0,7
2017
10171,739
1
0,7
2018
10171,739
1
0,7

1.3. В сфере водоотведения (без учета очистки сточных вод):

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
1478,900
-
0,05
2017
1478,900
1
0,05
2018
1478,900
1
0,05

1.4. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
14057,100
-
0,67
2017
14057,100
1
0,67
2018
14057,100
1
0,67

2. Установить муниципальному унитарному предприятию Богородского района "Управление водоканализационного хозяйства", г. Богородск Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
На территории д. Крутец Богородского муниципального района Нижегородской области
1.1.
Питьевая вода, руб./м3
-
-
-
-
-
-
1.2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
41,49
43,77
43,77
46,32
46,32
48,93
2.
На территории Алешковского, Дуденевского, Шапкинского, Хвощевского и Каменского сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области
2.1.
Питьевая вода, руб./м3
30,43
32,10
32,10
34,08
34,08
36,06
2.2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
30,43
32,10
32,10
34,08
34,08
36,06
2.3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
7,76
8,16
8,16
8,56
8,56
8,95
2.4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3






Население (с учетом НДС)
7,76
8,16
8,16
8,56
8,56
8,95
3.
На территории г. Богородска, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское и с. Лукино Богородского муниципального района Нижегородской области
3.1.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
15,86
16,73
16,73
17,62
17,62
18,51
3.2.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3






Население (с учетом НДС)
15,86
16,73
16,73
17,62
17,62
18,51
3.3.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
10,02
10,57
10,57
11,14
11,14
11,72
3.4.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3






Население (с учетом НДС)
10,02
10,57
10,57
11,14
11,14
11,72
3.5.
Водоотведение, руб./м3
25,88
27,30
27,30
28,76
28,76
30,23
3.6.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
25,88
27,30
27,30
28,76
28,76
30,23

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Богородского района "Управление водоканализационного хозяйства", г. Богородск Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие Богородского района "Управление водоканализационного хозяйства", г. Богородск Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ Д. КРУТЕЦ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства"
ИНН 5245013020
Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства"
ИНН 5245013020
Местонахождение регулируемой организации
ул. Добролюбова, д. 1г, г. Богородск, Нижегородская область, 607602
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
4,350
4,350
4,350
- населению,
4,35
4,35
4,35
- бюджетным потребителям,



- прочим потребителям,



- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

150,004

150,004
Административные расходы

19,790

19,790
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,259

2,259
Итого на 2016 год:
172,053
0,00
172,053
На 2017 год
Производственные расходы

158,399

158,399
Административные расходы

20,983

20,983
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,364

2,364
Итого на 2017 год:
181,745
0,00
181,745
На 2018 год
Производственные расходы

167,896

167,896
Административные расходы

21,946

21,946
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,476

2,476
Итого на 2018 год:
192,317
0,00
192,317
Всего на срок реализации программы:
546,116
0,00
546,116
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
2,12
2,12
2,12
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
3,64
3,64
3,64
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,75
0,75
0,75
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
3,12
3,12
3,12
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
185,445
На 2017 год
195,944
На 2018 год
207,168
Итого:
588,556
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014
Объем подачи воды, тыс. куб. м
4,35
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
84,973
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
84,97

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕШКОВСКОГО, ДУДЕНЕВСКОГО, ШАПКИНСКОГО,
ХВОЩЕВСКОГО И КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТОВ БОГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства"
ИНН 5245013020
Местонахождение регулируемой организации
ул. Добролюбова, д. 1г, г. Богородск, Нижегородская область, 607602
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
132,130
132,130
132,130
- населению,
98,47
98,47
98,47
- бюджетным потребителям,
3,24
3,24
3,24
- прочим потребителям,
30,42
30,42
30,42
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

3 453,297

3 453,297
Административные расходы

458,755

458,755
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

67,049

67,049
Итого на 2016 год:
3 979,101
0,00
3 979,101
На 2017 год
Производственные расходы

3 677,194

3 677,194
Административные расходы

466,762

466,762
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

73,356

73,356
Итого на 2017 год:
4 217,312
0,00
4 217,312
На 2018 год
Производственные расходы

3 904,085

3 904,085
Административные расходы

491,231

491,231
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

80,454

80,454
Итого на 2018 год:
4 475,769
0,00
4 475,769
Всего на срок реализации программы:
12 672,183
0,00
12 672,183
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
12,12
12,12
12,12
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
3,64
3,64
3,64
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,75
0,75
0,75
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
4
4
4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
2,52
2,52
2,52
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
4 131,287
На 2017 год
4 372,107
На 2018 год
4 633,477
Итого:
13 136,872
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014
Объем подачи воды, тыс. куб. м
132,132
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
2 602,566
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
746,081
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
3 348,65

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
Г. БОГОРОДСКА, Д. ШВАРИХА, Д. ПЕСОЧНОЕ, С. ДУДЕНЕВО,
Д. БЕРЕЗОВКА, Д. ХАБАРСКОЕ И С. ЛУКИНО БОГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства"
ИНН 5245013020
Местонахождение регулируемой организации
ул. Добролюбова, д. 1г, г. Богородск, Нижегородская область, 607602
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
866
866
866
- население,
373
373
373
- бюджетные потребители,
132
132
132
- прочие потребители,
361
361
361
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
866
866
866
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

9497

9497
Административные расходы

2670

2670
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

141,103

141,1
Итого за 2016 год:
12308

12308
На 2017 год
Производственные расходы

10055

10055
Административные расходы

2815

2815
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

148,721

148,72
Итого за 2017 год:
13019

13019
На 2018 год
Производственные расходы

10617

10617
Административные расходы

2938

2938
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

156,434

156,43
Итого за 2018 год:
13711

13711
Всего на срок реализации программы:
39037

39037
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

1803

1803
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
1803

1803
На 2017 год
Мероприятие 1

1853

1853
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
1853

1853
На 2018 год
Мероприятие 1

1933

1933
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
1933

1933
Всего на срок реализации программы:
5588

5588
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,7
0,7
0,7
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
14110
На 2017 год
14872
На 2018 год
15643
Итого:

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
2065,9
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
15532,086
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
134,262
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
15666,348

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
АЛЕШКОВСКОГО, ДУДЕНЕВСКОГО, ШАПКИНСКОГО, ХВОЩЕВСКОГО
И КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТОВ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства"
ИНН 5245013020
Местонахождение регулируемой организации
ул. Добролюбова, д. 1г, г. Богородск, Нижегородская область, 607602
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
197
197
197
- население,
167
167
167
- бюджетные потребители,
8
8
8
- прочие потребители,
22
22
22
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
197
197
197
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1027

1027
Административные расходы

207

207
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

15,707

15,707
Итого за 2016 год:
1250

1250
На 2017 год
Производственные расходы

1087

1087
Административные расходы

216

216
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

16,492

16,492
Итого за 2017 год:
1320

1320
На 2018 год
Производственные расходы

1139

1139
Административные расходы

226

226
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

17,267

17,267
Итого за 2018 год:
1383

1383
Всего на срок реализации программы:
3952

3952
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

321

321
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
321

321
На 2017 год
Мероприятие 1

329

329
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
329

329
На 2018 год
Мероприятие 1

344

344
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
344

344
Всего на срок реализации программы:
994

994
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
100
100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
11,38
11,38
11,38
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,05
0,05
0,05
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1571
На 2017 год
1649
На 2018 год
1727
Итого:

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
197,33
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1199,27
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
290,208
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1489,478

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ Г. БОГОРОДСКА, Д. ШВАРИХА,
Д. ПЕСОЧНОЕ, С. ДУДЕНЕВО, Д. БЕРЕЗОВКА, Д. ХАБАРСКОЕ
И С. ЛУКИНО БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства"
ИНН 5245013020
Местонахождение регулируемой организации
ул. Добролюбова, д. 1г, г. Богородск, Нижегородская область, 607602
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
2066
2066
2066
- население,
764
764
764
- бюджетные потребители,
132
132
132
- прочие потребители,
1170
1170
1170
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
2066
2066
2066
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

15509

15509
Административные расходы

2888

2888
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

212,682

212,682
Итого за 2016 год:
18610

18610
На 2017 год
Производственные расходы

16411

16411
Административные расходы

3062

3062
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

224,29

224,29
Итого за 2017 год:
19697

19697
На 2018 год
Производственные расходы

17335

17335
Административные расходы

3202

3202
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

236,219

236,219
Итого за 2018 год:
20774

20774
Всего на срок реализации программы:
59080

59080
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

2659

2659
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
2659

2659
На 2017 год
Мероприятие 1

2732

2732
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
2732

2732
На 2018 год
Мероприятие 1

2848

2848
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
2848

2848
Всего на срок реализации программы:
8239

8239
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
40,6
40,6
40,6
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,65
0,65
0,65
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,67
0,67
0,67
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
21268
На 2017 год
22429
На 2018 год
23622
Итого:

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
2065,869
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
15532,086
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
134,262
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
15666,348

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------