Решение РСТ Нижегородской области от 10.11.2015 N 36/68 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Смольковское", с. Смольки Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17 ноября 2015 года № 07366-516-036/68
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 36/68
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СМОЛЬКОВСКОЕ", С. СМОЛЬКИ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство Смольковское", с. Смольки Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-144 от 5 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Смольковское", с. Смольки Городецкого муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
1003,966
-
0
1,13
2017
1003,966
1
0
1,13
2018
1003,966
1
0
1,13
1.2. В сфере водоотведения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
800,361
-
0,16
2017
800,361
1
0,16
2018
800,361
1
0,16
2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Смольковское", с. Смольки Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
39,53
41,86
41,86
44,70
44,70
46,36
2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
39,53
41,86
41,86
44,70
44,70
46,36
3.
Водоотведение, руб./м3
35,25
37,75
37,75
39,62
39,62
41,31
4.
Водоотведение, руб./м3
Население (с учетом НДС)
35,25
37,75
37,75
39,62
39,62
41,31
3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Смольковское", с. Смольки Городецкого муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Смольковское", с. Смольки Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/68
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Смольковское" Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248015650
Местонахождение регулируемой организации
ул. Дорожная, д. 21, с. Смольки, Городецкий район, Нижегородская обл., 606517
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
30,996
30,996
30,996
- населению
28,696
28,696
28,696
- бюджетным потребителям
1,796
1,796
1,796
- прочим потребителям
0,504
0,504
0,504
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
766,620
766,620
Административные расходы
249,951
249,951
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
2,434
2,434
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
30,169
30,169
Итого на 2016 год:
1049,174
0,00
1049,174
На 2017 год
Производственные расходы
815,442
815,442
Административные расходы
265,007
265,007
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
2,434
2,434
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
33,631
33,631
Итого на 2017 год:
1116,514
0,00
1116,514
На 2018 год
Производственные расходы
858,919
858,919
Административные расходы
277,171
277,171
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
2,434
2,434
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
37,387
37,387
Итого на 2018 год:
1175,911
0,00
1175,911
Всего на срок реализации программы:
3341,598
0,00
3341,598
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
212,15741
212,16
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
212,16
0,00
212,16
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
224,93688
224,94
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
224,94
0,00
224,94
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения
235,26162
235,26
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
235,26
0,00
235,26
Всего на срок реализации программы:
672,36
0,00
672,36
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
1,13
1,13
1,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
-
-
-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
100%
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1261,332
На 2017 год
1341,450
На 2018 год
1411,172
Итого:
4013,954
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
29,116
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
760,320
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
165,78
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
926,10
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/68
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Смольковское" Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248015650
Местонахождение регулируемой организации
ул. Дорожная, д. 21, с. Смольки, Городецкий район, Нижегородская обл., 606537
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
23,099
23,099
23,099
- население
21,100
21,100
21,100
- бюджетные потребители
1,785
1,785
1,785
- прочие потребители
0,214
0,214
0,214
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
23,099
23,099
23,099
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
553,124
553,124
Административные расходы
173,121
173,121
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
10,432
10,432
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
8,431
8,431
Итого за 2016 год:
745,108
745,108
На 2017 год
Производственные расходы
586,723
586,723
Административные расходы
183,549
183,549
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
10,432
10,432
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
8,936
8,936
Итого за 2017 год:
790
790
На 2018 год
Производственные расходы
614,297
614,297
Административные расходы
191,974
191,974
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
10,432
10,432
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
9,347
9,347
Итого за 2018 год:
826,050
826,050
Всего на срок реализации программы:
2360,797
2360,797
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
98,016
98,016
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
98,016
98,016
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
103,920
103,920
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
103,920
103,920
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения
108,690
108,690
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
108,690
108,690
Всего на срок реализации программы:
310,626
310,626
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2016 год:
0
0
На 2017 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2017 год:
0
0
На 2018 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2018 год:
0
0
Всего на срок реализации программы:
0
0
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2016 год:
0
0
На 2017 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2017 год:
0
0
На 2018 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2018 год:
0
0
Всего на срок реализации программы:
0
0
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2016 год:
0
0
На 2017 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2017 год:
0
0
На 2018 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
0
0
Итого за 2018 год:
0
0
Всего на срок реализации программы:
0
0
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
76
76
76
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,16
0,16
0,16
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
6
За 2017 год
6
За 2018 год
6
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
843,124
На 2017 год
893,559
На 2018 год
934,740
Итого:
2671,422
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
22,105
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
689,0213455
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
13,88
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
702,9013455
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
------------------------------------------------------------------