По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение РСТ Нижегородской области от 10.11.2015 N 36/69 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство "Мошковское", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17 ноября 2015 года № 07367-516-036/69
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 36/69

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ", П. АКСЕНТИС
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство "Мошковское", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-143 от 5 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство "Мошковское", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
582,854
-
0
1,21
2017
582,854
1
0
1,21
2018
582,854
1
0
1,21

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
1161,917
-
0,16
2017
1161,917
1
0,16
2018
1161,917
1
0,16

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство "Мошковское", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
31,33
32,99
32,99
35,36
35,36
36,57
2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
31,33
32,99
32,99
35,36
35,36
36,57
3.
Водоотведение, руб./м3
52,83
55,71
55,71
58,44
58,44
60,98
4.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
52,83
55,71
55,71
58,44
58,44
60,98

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство "Мошковское", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Мошковское", п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/69

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Мошковское" Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248015756
Местонахождение регулируемой организации
п. Аксентис, д. 4, Городецкий район, Нижегородская обл., 606513
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
25,218
25,218
25,218
- населению
20,044
20,044
20,044
- бюджетным потребителям
0,995
0,995
0,995
- прочим потребителям
4,179
4,179
4,179
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

673,074

673,074
Административные расходы

39,468

39,468
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

15,225

15,225
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

14,419

14,419
Итого на 2016 год:
742,187
0,00
742,187
На 2017 год
Производственные расходы

715,953

715,953
Административные расходы

41,846

41,846
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

15,225

15,225
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

15,884

15,884
Итого на 2017 год:
788,908
0,00
788,908
На 2018 год
Производственные расходы

754,158

754,158
Административные расходы

43,766

43,766
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

15,225

15,225
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

17,433

17,433
Итого на 2018 год:
830,583
0,00
830,583
Всего на срок реализации программы:
2361,677
0,00
2361,677
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

68,852652

68,85
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
68,85
0,00
68,85
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

73,0000476

73,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
73,00
0,00
73,00
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

76,35079403

76,35
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
76,35
0,00
76,35
Всего на срок реализации программы:
218,20
0,00
218,20
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
1,21
1,21
1,21
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
-
-
-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
100%
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
811,039
На 2017 год
861,908
На 2018 год
906,933
Итого:
2579,881
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования


Объем подачи воды, тыс. куб. м
28,060
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
532,220
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
165,780
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
698,00

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/69

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Мошковское" Городецкого муниципального района, Нижегородской области ИНН 5248015756
Местонахождение регулируемой организации
п. Аксентис, д. 4, Городецкий район, Нижегородская обл., 606513
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
22,140
22,140
22,140
- население
19,486
19,486
19,486
- бюджетные потребители
0,961
0,961
0,961
- прочие потребители
1,693
1,693
1,693
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
22,140
22,140
22,140
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1113,531

1113,531
Административные расходы

50,745

50,745
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

5,121

5,121
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

12,016

12,016
Итого за 2016 год:
1181,413

1181,413
На 2017 год
Производственные расходы

1170,712

1170,712
Административные расходы

53,802

53,802
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

5,121

5,121
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

12,636

12,636
Итого за 2017 год:
1242

1242
На 2018 год
Производственные расходы

1225,054

1225,054
Административные расходы

56,271

56,271
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

5,121

5,121
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

13,220

13,220
Итого за 2018 год:
1299,667

1299,667
Всего на срок реализации программы:
3723,351

3723,351
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

20,150

20,150
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
20,150

20,150
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

21,364

21,364
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
21,364

21,364
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

22,344

22,344
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
22,344

22,344
Всего на срок реализации программы:
63,858

63,858
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0,16
0,16
0,16
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1201,563
На 2017 год
1263,635
На 2018 год
1322,011
Итого:
3787,209
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
24,882
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1213,62
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
13,88
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1227,5

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------