Решение РСТ Нижегородской области от 10.11.2015 N 36/72 "Об установлении муниципальному предприятию городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", г. Первомайск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Первомайск Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17 ноября 2015 года № 07369-516-036/72
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 36/72
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАДУГА",
Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным предприятием городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", г. Первомайск Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-170 от 5 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального предприятия городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", г. Первомайск Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
12 519,26
1
7,9
1,29
2017
12 519,26
1
7,9
1,29
2018
12 519,26
1
7,9
1,29
1.2. В сфере водоотведения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
15 329,960
1
1,62
2017
15 329,960
1
1,62
2018
15 329,960
1
1,62
1.3. В сфере водоотведения (без учета очистки сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
6 387,262
1
0,35
2017
6 387,262
1
0,35
2018
6 387,262
1
0,35
1.4. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
8 942,698
1
1,27
2017
8 942,698
1
1,27
2018
8,942,698
1
1,27
2. Установить муниципальному предприятию городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", г. Первомайск Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Первомайск Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017
2018
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
23,88
24,57
24,57
26,19
26,19
26,94
2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
28,18
28,99
28,99
30,90
30,90
31,79
3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
16,04
16,74
16,74
17,33
17,33
18,02
4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
18,93
19,75
19,75
20,45
20,45
21,26
5.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
25,42
26,48
26,48
27,81
27,81
29,19
6.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
Население (с учетом НДС)
30,00
31,25
31,25
32,82
32,82
34,44
7.
Водоотведение, руб./м3
41,46
43,22
43,22
45,14
45,14
47,21
8.
Водоотведение, руб./м3
Население (с учетом НДС)
48,92
51,00
51,00
53,27
53,27
55,71
3. Утвердить производственные программы муниципального предприятия городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", г. Первомайск Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
4. Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", г. Первомайск Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", 5224003504
Местонахождение регулируемой организации
607670, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6-а
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
899,670
899,670
899,670
- населению
790,874
790,874
790,874
- бюджетным потребителям
60,682
60,682
60,682
- прочим потребителям
48,114
48,114
48,114
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
14 057,385
14 057,385
Административные расходы
2 707,701
2 707,701
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
377,722
377,722
Расходы на амортизацию основных средств
1 887,900
1 887,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
107,479
107,479
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
893,302
893,302
Итого на 2016 год:
20 031,488
0,00
20 031,488
На 2017 год
Производственные расходы
14 682,159
14 682,159
Административные расходы
2 781,849
2 781,849
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
377,722
377,722
Расходы на амортизацию основных средств
1 887,900
1 887,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
107,479
107,479
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
916,845
916,845
Итого на 2017 год:
20 753,953
0,00
20 753,953
На 2018 год
Производственные расходы
15 482,840
15 482,840
Административные расходы
2 909,537
2 909,537
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
377,722
377,722
Расходы на амортизацию основных средств
1 887,900
1 887,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
107,479
107,479
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
943,039
943,039
Итого на 2018 год:
21 708,518
0,00
21 708,518
Всего на срок реализации программы:
62 493,959
0,00
62 493,959
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
7,9
7,9
7,9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м
1,29
1,29
1,29
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
21 793,322
На 2017 год
22 613,486
На 2018 год
23 653,404
Итого:
68 060,212
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
1 457,1
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
17 954,5
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
912,4
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
18 866,90
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", 5224003504
Местонахождение регулируемой организации
607670, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6-а
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
561
561
561
- население
344
344
344
- бюджетные потребители
51
51
51
- прочие потребители
166
166
166
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
561
561
561
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
5287
5287
Административные расходы
1223
1223
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
18,7
18,7
Расходы на амортизацию основных средств
535
535
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
1421,017764
1421,0178
Итого за 2016 год:
8484
8484
На 2017 год
Производственные расходы
5593
5593
Административные расходы
1290
1290
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
18,7
18,7
Расходы на амортизацию основных средств
535
535
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
1421,017764
1421,0178
Итого за 2017 год:
8858
8858
На 2018 год
Производственные расходы
5872
5872
Административные расходы
1350
1350
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
18,7
18,7
Расходы на амортизацию основных средств
535
535
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
1421,017764
1421,0178
Итого за 2018 год:
9196
9196
Всего на срок реализации программы:
26538
26538
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
715
715
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
715
715
На 2017 год
Мероприятие 1
755
755
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
755
755
На 2018 год
Мероприятие 1
790
790
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
790
790
Всего на срок реализации программы:
2260
2260
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
9,05
9,05
9,05
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
14,3
14,3
14,3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0,35
0,35
0,35
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
9200
На 2017 год
9613
На 2018 год
9986
Итого:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
563,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
838,8
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
7877,4
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
8716,2
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/72
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", 5224003504
Местонахождение регулируемой организации
607670, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6-а
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
519
519
519
- население
- бюджетные потребители
- прочие потребители
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
519
519
519
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
8308
8308
Административные расходы
3425
3425
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
23,8
23,8
Расходы на амортизацию основных средств
654
654
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
629,40909
629,40909
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
423
423
Итого за 2016 год:
13463
13463
На 2017 год
Производственные расходы
8677
8677
Административные расходы
3615
3615
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
23,8
23,8
Расходы на амортизацию основных средств
654
654
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
629,40909
629,40909
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
423
423
Итого за 2017 год:
14022
14022
На 2018 год
Производственные расходы
9150
9150
Административные расходы
3781
3781
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
23,8
23,8
Расходы на амортизацию основных средств
654
654
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
629,40909
629,40909
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
423
423
Итого за 2018 год:
14661
14661
Всего на срок реализации программы:
42145
42145
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
0
0
На 2017 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
0
0
На 2018 год
Мероприятие 1
0
0
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
0
0
Всего на срок реализации программы:
0
0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
9,05
9,05
9,05
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
14,3
14,3
14,3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
1,27
1,27
1,27
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
13463
На 2017 год
14022
На 2018 год
14661
Итого:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
525,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
11151,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
33,3
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
11184,4
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
------------------------------------------------------------------