Решение РСТ Нижегородской области от 12.11.2015 N 37/60 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию Пильнинского района "Коммунальщик", р.п. Пильна Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей Пильнинского муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 25 ноября 2015 года № 07488-516-037/60
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 37/60
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА "КОММУНАЛЬЩИК", Р.П. ПИЛЬНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием Пильнинского района "Коммунальщик", р.п. Пильна Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-209 от 9 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования в сфере холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия Пильнинского района "Коммунальщик", р.п. Пильна Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
На территории Большеандосовского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
2016
384,780
-
0
1,66
2017
384,780
1
0
1,66
2018
384,780
1
0
1,66
На территории Бортсурманского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
2016
60,744
-
0
2,43
2017
60,744
1
0
2,43
2018
60,744
1
0
2,43
На территории Деяновского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
2016
642,433
-
0
1,30
2017
642,433
1
0
1,30
2018
642,433
1
0
1,30
На территории Курмышского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
тыс. руб.
%
куб. м
кВт.ч/куб. м
2016
430,634
-
0
1,41
2017
430,634
1
0
1,41
2018
430,634
1
0
1,41
На территории Медянского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
тыс. руб.
%
куб. м
кВт.ч/куб. м
2016
248,281
-
0
1
2017
248,281
1
0
1
2018
248,281
1
0
1
На территории Можаров-Майданского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
тыс. руб.
%
куб. м
кВт.ч/куб. м
2016
546,748
-
0
1,98
2017
546,748
1
0
1,98
2018
546,748
1
0
1,98
На территории Тенекаевского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
тыс. руб.
%
куб. м
кВт.ч/куб. м
2016
28,653
-
0
0,27
2017
28,653
1
0
0,27
2018
28,653
1
0
0,27
На территории Языковского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
тыс. руб.
%
куб. м
кВт.ч/куб. м
2016
307,659
-
0
1,34
2017
307,659
1
0
1,34
2018
307,659
1
0
1,34
2. Установить муниципальному унитарному предприятию Пильнинского района "Коммунальщик", р.п. Пильна Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей Пильнинского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
На территории Большеандосовского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
1.
Питьевая вода, руб./м3
21,98
22,86
22,86
24,73
24,73
25,56
2.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
21,98
22,86
22,86
24,73
24,73
25,56
На территории Бортсурманского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
3.
Питьевая вода, руб./м3
19,94
20,95
20,95
22,74
22,74
23,84
4.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
19,94
20,95
20,95
22,74
22,74
23,84
На территории Деяновского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
5.
Питьевая вода, руб./м3
22,38
23,23
23,23
25,04
25,04
25,78
6.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
22,38
23,23
23,23
25,04
25,04
25,78
На территории Курмышского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
7.
Питьевая вода, руб./м3
35,39
36,99
36,99
39,40
39,40
40,72
8.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
35,39
36,99
36,99
39,40
39,40
40,72
На территории Медянского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
9.
Питьевая вода, руб./м3
22,31
23,26
23,26
24,88
24,88
25,68
10.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
22,31
23,26
23,26
24,88
24,88
25,68
На территории Можаров-Майданского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
11.
Питьевая вода, руб./м3
44,31
46,22
46,22
49,39
49,39
50,99
12.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
44,31
46,22
46,22
49,39
49,39
50,99
На территории Тенекаевского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
13.
Питьевая вода, руб./м3
20,22
21,12
21,12
22,27
22,27
23,16
14.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
20,22
21,12
21,12
22,27
22,27
23,16
На территории Языковского сельсовета Пильнинского муниципального района Нижегородской области
15.
Питьевая вода, руб./м3
22,91
23,75
23,75
25,58
25,58
26,48
16.
Питьевая вода, руб./м3
Население (с учетом НДС)
22,91
23,75
23,75
25,58
25,58
26,48
3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Пильнинского района "Коммунальщик", р.п. Пильна Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения согласно приложению к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие Пильнинского района "Коммунальщик", р.п. Пильна Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕАНДОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
37,386
37,386
37,386
- населению
29,647
29,647
29,647
- бюджетным потребителям
3,015
3,015
3,015
- прочим потребителям
4,72
4,72
4,72
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
782,338
782,338
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
11,866
11,866
Итого на 2016 год:
794,204
0,00
794,204
На 2017 год
Производственные расходы
833,386
833,386
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
8,899
8,899
Итого на 2017 год:
842,285
0,00
842,285
На 2018 год
Производственные расходы
883,157
883,157
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
8,962
8,962
Итого на 2018 год:
892,118
0,00
892,118
Всего на срок реализации программы:
2528,608
0,00
2 528,608
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
44,686
44,69
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
44,69
0,00
44,69
На 2017 год
Мероприятие 1
47,209
47,21
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
47,21
0,00
47,21
На 2018 год
Мероприятие 1
49,326
49,33
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
49,33
0,00
49,33
Всего на срок реализации программы:
141,22
0,00
141,22
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,66
1,66
1,66
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
838,890
На 2017 год
889,494
На 2018 год
941,444
Итого:
2 669,828
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
37,2
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1393,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
295,8
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 689,10
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ БОРТСУРМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах цент организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
20,321
20,321
20,321
- населению
17,521
17,521
17,521
- бюджетным потребителям
2,799
2,799
2,799
- прочим потребителям
0
0
0
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
411,519
411,519
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
4,159
4,159
Итого на 2016 год:
415,678
0,00
415,678
На 2017 год
Производственные расходы
440,205
440,205
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
4,449
4,449
Итого на 2017 год:
444,654
0,00
444,654
На 2018 год
Производственные расходы
469,781
469,781
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
4,748
4,748
Итого на 2018 год:
474,529
0,00
474,529
Всего на срок реализации программы:
1 334,861
0,00
1 334,861
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
13
13
13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
2,44
2,44
2,44
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
415,678
На 2017 год
444,654
На 2018 год
474,529
Итого:
1 334,861
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
19,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
641,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
112,5
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
753,70
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
48,067
48,067
48,067
- населению
23,13
23,13
23,13
- бюджетным потребителям
3,61
3,61
3,61
- прочим потребителям
21,3
21,3
21,3
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
959,748
959,748
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
15,436
15,436
Итого на 2016 год:
975,184
0,00
975,184
На 2017 год
Производственные расходы
1 020,760
1 020,760
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
11,611
11,611
Итого на 2017 год:
1 032,371
0,00
1 032,371
На 2018 год
Производственные расходы
1 078,831
1 078,831
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
12,256
12,256
Итого на 2018 год:
1 091,088
0,00
1 091,088
Всего на срок реализации программы:
3 098,642
0,00
3 098,642
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
121,363
121,36
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
121,36
0,00
121,36
На 2017 год
Мероприятие 1
128,217
128,22
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
128,22
0,00
128,22
На 2018 год
Мероприятие 1
133,966
133,97
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
133,97
0,00
133,97
Всего на срок реализации программы:
383,55
0,00
383,55
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,3
1,3
1,3
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1 096,547
На 2017 год
1 160,588
На 2018 год
1 225,054
Итого:
3 482,188
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
43
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
955,5
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
211,6
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 167,10
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРМЫШСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
16,697
16,697
16,697
- населению
13,84
13,84
13,84
- бюджетным потребителям
2,22
2,22
2,22
- прочим потребителям
0,6
0,6
0,6
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
521,073
521,073
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
7,765
7,765
Итого на 2016 год:
528,839
0,00
528,839
На 2017 год
Производственные расходы
553,079
553,079
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
6,396
6,396
Итого на 2017 год:
559,475
0,00
559,475
На 2018 год
Производственные расходы
582,536
582,536
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
6,730
6,730
Итого на 2018 год:
589,266
0,00
589,266
Всего на срок реализации программы:
1 677,579
0,00
1 677,579
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
75,646
75,65
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
75,65
0,00
75,65
На 2017 год
Мероприятие 1
79,918
79,92
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
79,92
0,00
79,92
На 2018 год
Мероприятие 1
83,501
83,50
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
83,50
0,00
83,50
Всего на срок реализации программы:
239,07
0,00
239,07
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,41
1,41
1,41
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
604,484
На 2017 год
639,392
На 2018 год
672,767
Итого:
1 916,644
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
20,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
527,4
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
101,9
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
629,30
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ МЕДЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
16,142
16,142
16,142
- населению
14,283
14,283
14,283
- бюджетным потребителям
1,77
1,77
1,77
- прочим потребителям
0,08
0,08
0,08
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
324,114
324,114
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
5,181
5,181
Итого на 2016 год:
329,295
0,00
329,295
На 2017 год
Производственные расходы
344,197
344,197
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
3,891
3,891
Итого на 2017 год:
348,088
0,00
348,088
На 2018 год
Производственные расходы
362,842
362,842
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
4,099
4,099
Итого на 2018 год:
366,940
0,00
366,940
Всего на срок реализации программы:
1 044,324
0,00
1 044,324
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
38,7
38,70
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
38,70
0,00
38,70
На 2017 год
Мероприятие 1
40,886
40,89
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
40,89
0,00
40,89
На 2018 год
Мероприятие 1
42,719
42,72
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
42,72
0,00
42,72
Всего на срок реализации программы:
122,31
0,00
122,31
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,01
1,01
1,01
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
367,995
На 2017 год
388,974
На 2018 год
409,659
Итого:
1 166,628
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
16,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
410,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
32,9
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
443,80
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ МОЖАРОВ-МАЙДАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
17,746
17,746
17,746
- населению
17,502
17,505
17,502
- бюджетным потребителям
0,243
0,243
0,243
- прочим потребителям
0
0
0
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
675,294
675,294
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
9,534
9,534
Итого на 2016 год:
684,828
0,00
684,828
На 2017 год
Производственные расходы
717,272
717,272
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
8,516
8,516
Итого на 2017 год:
725,788
0,00
725,788
На 2018 год
Производственные расходы
756,373
756,373
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
8,968
8,968
Итого на 2018 год:
765,340
0,00
765,340
Всего на срок реализации программы:
2 175,957
0,00
2 175,957
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
118,886
118,89
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
118,89
0,00
118,89
На 2017 год
Мероприятие 1
125,6
125,60
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
125,60
0,00
125,60
На 2018 год
Мероприятие 1
131,232
131,23
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
131,23
0,00
131,23
Всего на срок реализации программы:
375,72
0,00
375,72
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,98
1,98
1,98
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
803,715
На 2017 год
851,388
На 2018 год
896,572
Итого:
2 551,675
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
14,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
639,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
165,3
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
804,60
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 7
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ ТЕНЕКАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
1,550
1,550
1,550
- населению
1,55
1,55
1,55
- бюджетным потребителям
0
0
0
- прочим потребителям
0
0
0
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
25,902
25,902
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
0,464
0,464
Итого на 2016 год:
26,366
0,00
26,366
На 2017 год
Производственные расходы
27,386
27,386
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
0,337
0,337
Итого на 2017 год:
27,724
0,00
27,724
На 2018 год
Производственные расходы
28,722
28,722
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
0,354
0,354
Итого на 2018 год:
29,076
0,00
29,076
Всего на срок реализации программы:
83,165
0,00
83,165
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
5,676
5,68
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
5,68
0,00
5,68
На 2017 год
Мероприятие 1
5,991
5,99
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
5,99
0,00
5,99
На 2018 год
Мероприятие 1
6,266
6,27
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
6,27
0,00
6,27
Всего на срок реализации программы:
17,93
0,00
17,93
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,27
0,27
0,27
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
32,042
На 2017 год
33,714
На 2018 год
35,341
Итого:
101,097
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
1,4
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
26,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
37,3
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
63,50
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
Приложение 8
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/60
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "Коммунальщик"
Местонахождение регулируемой организации
Ул. Ленина, 69, р.п. Пильна, Пильнинский район, Нижегородская область, 607409
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
22,579
22,579
22,579
- населению
17,765
17,765
17,765
- бюджетным потребителям
4,431
4,431
4,431
- прочим потребителям
0,382
0,382
0,382
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
463,441
463,441
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
7,291
7,291
Итого на 2016 год:
470,732
0,00
470,732
На 2017 год
Производственные расходы
492,650
492,650
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
5,579
5,579
Итого на 2017 год:
498,230
0,00
498,230
На 2018 год
Производственные расходы
520,971
520,971
Административные расходы
0,000
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
0,000
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
0,000
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
0,000
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
5,893
5,893
Итого на 2018 год:
526,864
0,00
526,864
Всего на срок реализации программы:
1 495,826
0,00
1 495,826
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Мероприятие 3
0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1
0,00
Мероприятие 2
0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
10
10
10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4
4
4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,34
1,34
1,34
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
527,079
На 2017 год
557,702
На 2018 год
589,066
Итого:
1 673,846
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
19,7
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
532,6
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
54,4
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
587,00
--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.
------------------------------------------------------------------