Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 18.09.2015 N 129 "О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 N 166"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2015 г. № 129
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО
РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2014 № 166
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ в Павловском муниципальном районе" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 № 166, следующие изменения:
1.1 Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
(далее - Программа)
Муниципальный заказчик программы - координатор муниципальной программы
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы
1. Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2. Обеспечение реализации муниципальной Программы
Цели муниципальной программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района
Задачи муниципальной программы
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 575293,974 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
14 250,152
-
122 573
136 823,152
2. Областной бюджет
14 614,745
136 664,907
59 377,25
210 656,902
3. Районный бюджет
31 978,857
74 214,013
121 621,05
227 813,92
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
60 843,754
210 878,92
303 571,3
575 293,974
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1
53 391,454
202 920,92
295 077,5
551 389,874
1. Федеральный бюджет
14 250,152
-
122 573
136 823,152
2. Областной бюджет
14 614,745
136 664,907
59 377,25
210 656,902
3. Районный бюджет
24 526,557
66 256,013
113 127,25
203 909,82
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
Подпрограмма 2
7 452,3
7 958,0
8 493,8
23 904,1
1. Федеральный бюджет
-
-
-
-
2. Областной бюджет
-
-
-
-
3. Районный бюджет
7 452,3
7 958,0
8 493,8
23 904,1
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места
2. Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма составит в 2017 году 2373 тыс. куб. м
".
1.2 В разделе 2 "Текст муниципальной программы":
- пункт 2.5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 575293,974 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы"
2015 г.
всего
60 843,754
14 250,152
14 614,745
31 978,857
в т.ч.:
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района (далее - УСКР)
60 843,754
14 250,152
14 614,745
31 978,857
2016 г.
всего
210 878,92
136 664,907
74 214,013
в т.ч.:
УСКР
210 878,92
136 664,907
74 214,013
2017 г.
всего
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05
в т.ч.:
УСКР
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05
ИТОГО по программе:
575 293,974
136 823,152
210 656,902
227 813,92
в т.ч.:
УСКР
575 293,974
136 823,152
210 656,902
227 813,92
Подпрограмма 1
"Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района"
2015 г.
всего
53 391,454
14 250,152
14 614,745
24 526,557
в т.ч.:
УСКР
53 391,454
14 250,152
14 614,745
24 526,557
2016 г.
всего
202 920,92
136 664,907
66 256,013
в т.ч.:
УСКР
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
в т.ч.:
УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
ИТОГО по подпрограмме 1:
551 389,874
136 823,152
210 656,902
203 909,82
в т.ч.:
УСКР
551 389,874
136 823,152
210 656,902
203 909,82
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
2015 г.
всего
7 452,3
7 452,3
в т.ч.:
УСКР
7 452,3
7 452,3
2016 г.
всего
7 958,0
7 958,0
в т.ч.:
УСКР
7 958,0
7 958,0
2017 г.
всего
8 493,8
8 493,8
в т.ч.:
УСКР
8 493,8
8 493,8
ИТОГО по подпрограмме 2:
23 904,1
23 904,1
в т.ч.:
УСКР
23 904,1
23 904,1
При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.".
1.3 В разделе 3 "Подпрограмма 1 "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района":
- пункт 3.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальный заказчик программы - координатор подпрограммы 1
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели подпрограммы 1
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Задачи подпрограммы 1
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры;
- Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 551389,874 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
14 250,152
-
122 573
136 823,152
2. Областной бюджет
14 614,745
136 664,907
59 377,25
210 656,902
3. Районный бюджет
24 526,557
66 256,013
113 127,25
203 909,82
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
53 391,454
202 920,92
295 077,50
551 389,874
Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места
2. Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма составит в 2017 году 2373 тыс. куб. м
".
- пункт 3.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
1.1
Строительство объектов социальной инфраструктуры
2015, 2017 годы
УСКР
Всего
263 498,723
136 823,152
38 965,745
87 709,826
2015
36 473,723
14 250,152
12 614,745
9 608,826
2016
2017
227 025
122 573
26 351
78 101
1.1.1
Строительство детского сада на 205 мест, г. Павлово, м-н Северный
2015 год
УСКР
Всего
21 640,337
14 250,152
3 614,745
3 775,44
2015
21 640,337
14 250,152
3 614,745
3 775,44
2016
2017
1.1.2
Строительство совмещенного авто- и ж/д вокзала
2015 год
УСКР
Всего
14 833,386
9 000
5 833,386
2015
14 833,386
9 000
5 833,386
2016
2017
1.1.3
Строительство детского сада на 205 мест, г. Павлово, м-н Таремский
2017 год
УСКР
Всего
180 000
101 250
13 500
65 250
2015
2016
2017
180 000
101 250
13 500
65 250
1.1.4
Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово
2017 год
УСКР
Всего
47 025
21 323
12 851
12 851
2015
2016
2017
47 025
21 323
12 851
12 851
1.2
Разработка проектно-сметной документации по объектам социальной инфраструктуры
2015-2016 годы
УСКР
Всего
5 788,374
5 788,374
2015
788,374
788,374
2016
5 000
5 000
2017
1.2.1
Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 205 мест м-н Таремский"
2016 год
УСКР
Всего
5 000
5 000
2015
2016
5 000
5 000
2017
1.2.2
ПСД к д/с на 205 мест, м-н Северный, г. Павлово
2015 год
УСКР
Всего
775,463
775,463
2015
775,463
775,463
2016
2017
1.2.3
ПСД авто- и ж/д вокзала в г. Павлово
2015 год
УСКР
Всего
12,911
12,911
2015
12,911
12,911
2016
2017
1.3
Взнос в саморегулируемую организацию НП "Строй Форум"
2015 год
УСКР
Всего
60
60
2015
60
60
2016
2017
Итого по задаче 1 "Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры"
Всего
269 347,097
136 823,152
38 965,745
93 558,2
2015
37 322,097
14 250,152
12 614,745
10 457,2
2016
5 000
5 000
2017
227 025
122 573
26 351
78 101
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры
2.1
Строительство объектов инженерной инфраструктуры
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
116 871,981
99 638,657
17 233,324
2015
2 003,561
2 000
3,561
2016
114 868,42
97 638,657
17 229,763
2017
2.1.1
Строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
103 490
88 267
15 223
2015
2 000
2 000
2016
101 490
86 267
15 223
2017
2.1.2
Строительство пункта газорегуляторного блочного и газопровода в г. Горбатов, ул. Ленина, ул. Некрасова
2016 год
УСКР
Всего
13 378,42
11 371,657
2 006,763
2015
2016
13 378,42
11 371,657
2 006,763
2017
2.1.3
Технологическое присоединение к электрическим сетям
2015 год
УСКР
Всего
3,561
3,561
2015
3,561
3,561
2016
2017
2.2
Разработка проектно-сметной документации по объектам инженерной инфраструктуры
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
4 500
4 500
2015
2016
2 500
2 500
2017
2 000
2 000
2.2.1
Проектирование газопроводов в Павловском районе
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
4 500
4 500
2015
2016
2 500
2 500
2017
2 000
2 000
Итого по задаче 2 "Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры"
Всего
121 371,981
99 638,657
21 733,324
2015
2 003,561
2 000
3,561
2016
117 368,42
97 638,657
19 729,763
2017
2 000
2 000
Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
3.1
Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
2 534,439
2 534,439
2015
34,439
34,439
2016
2 500
2 500
2017
3.1.1
Проектирование инженерной и дорожной инфраструктуры, м-н Восточный г. Павлово
2016 год
УСКР
Всего
2 500
2 500
2015
2016
2 500
2 500
2017
3.1.2
ПСД инженерной инфраструктуры земельных участков многодетным семьям для индивид. жилищного строительства
2015 год
УСКР
Всего
34,439
34,439
2015
34,439
34,439
2016
2017
3.2
Строительство с целью обеспечения объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями
2015 - 2017 годы
УСКР
Всего
158 136,357
72 052,50
86 083,857
2015
14 031,357
14 031,357
2016
78 052,50
39 026,25
39 026,25
2017
66 052,50
33 026,25
33 026,25
3.2.1
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры, м-н Восточный г. Павлово
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
68 000
34 000
34 000
2015
2016
40 000
20 000
20 000
2017
28 000
14 000
14 000
3.2.2
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры в г. Ворсма, м-н Южный
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
76 105
38 052,50
38 052,50
2015
2016
38 052,50
19 026,25
19 026,25
2017
38 052,50
19 026,25
19 026,25
3.2.3
Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям
2015 год
УСКР
Всего
14 031,357
14 031,357
2015
14 031,357
14 031,357
2016
2017
Итого по задаче 3 "Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием"
Всего
160 670,796
72 052,50
88 618,296
2015
14 065,796
14 065,796
2016
80 552,50
39 026,25
41 526,25
2017
66 052,50
33 026,25
33 026,25
Итого по подпрограмме 1
Всего
551 389,874
136 823,152
210 656,902
203 909,82
2015
53 391,454
14 250,152
14 614,745
24 526,557
2016
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
".
- пункт 3.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 551389,874 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2015 г.
всего
53 391,454
14 250,152
14 614,745
24 526,557
в т.ч.:
УСКР
53 391,454
14 250,152
14 614,745
24 526,557
2016 г.
всего
202 920,92
136 664,907
66 256,013
в т.ч.:
УСКР
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
в т.ч.:
УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
ИТОГО по подпрограмме 1:
551 389,874
136 823,152
210 656,902
203 909,82
в т.ч.:
УСКР
551 389,874
136 823,152
210 656,902
203 909,82
При разработке Подпрограммы 1 учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.".
1.4 В разделе 4 "Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
- пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 2
Отсутствуют
Цель подпрограммы 2
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы
Задачи Подпрограммы 2
Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района в процессе реализации муниципальной программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, составляет 23904,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
ВСЕГО
Районный бюджет
7452,3
7958,0
8493,8
23904,1
Всего по подпрограмме 2
7452,3
7958,0
8493,8
23904,1
".
- пункт 4.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
всего
федеральн. бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области в процессе реализации муниципальной программы
1.
Расходы на содержание аппарата Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
В течение срока реализации программы
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
Всего
23904,1
23904,1
2015
7452,3
7452,3
2016
7958,0
7958,0
2017
8493,8
8493,8
".
- пункт 4.5 "Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы
X
X
X
X
7452,3
7958,0
8493,8
001
0106
0020019
100
6927,3
7654,0
8189,8
001
0106
0020019
200
331,7
295
295
001
0106
0020019
800
193,3
9
9
".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на зам. главы администрации, начальника Управления по строительству и капитальному ремонту О.В. Милицкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ
------------------------------------------------------------------