По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.02.2015 N 57 "О внесении изменений в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 304"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2015 г. № 57

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 304

Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ





Приложение
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 6 февраля 2015 г. № 57

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 304

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"1. Паспорт Программы

Государственный заказчик - координатор Программы
Управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Подпрограммы Программы
1. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций".
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности".
3. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области".
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Цели Программы
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Задачи Программы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области (далее - Нижегородская область, область).
3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.
4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы - 7002099,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 1083203,5 тыс. рублей;
2016 год - 1142344,8 тыс. рублей;
2017 год - 1126692,0 тыс. рублей;
2018 год - 1203116,0 тыс. рублей;
2019 год - 1216530,6 тыс. рублей;
2020 год - 1230212,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1530383,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 234394,3 тыс. рублей;
2016 год - 247400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269943,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5154380,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 800628,7 тыс. рублей;
2016 год - 843819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904407,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 273559,8 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 41795,1 тыс. рублей;
2016 год - 44320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48057,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 43775,8 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6385,4 тыс. рублей;
2016 год - 6803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7804,2 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций".
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 2,0.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности".
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области".
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (к соответствующему году) (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы".
Индикаторы достижения цели:
1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
".

2. В текстовой части Программы:
2.1. Таблицу 1 раздела 2.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 083 203,5
1 142 344,8
1 126 692,0
1 203 116,0
1 216 530,6
1 230 212,4
7 002 099,3
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
234 394,3
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 530 383,4
2.
Основное мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
капвложения
2015 - 2017
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Основное мероприятие 1.6. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
8.
Основное мероприятие 1.7. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв)
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
9.
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
229 911,8
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 501 877,9
10.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
11.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвложения
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
16.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
17.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015 - 2020
Управление
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
18.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8
".

2.2. Таблицы 4 и 5 раздела 2.9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета

Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1 083 203,5
1 142 344,8
1 126 692,0
1 203 116,0
1 216 530,6
1 230 212,4
7 002 099,3
государственный заказчик-координатор: Управление
1 083 203,5
1 142 344,8
1 126 692,0
1 203 116,0
1 216 530,6
1 230 212,4
7 002 099,3
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
234 394,3
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 530 383,4
государственный заказчик-координатор: Управление
234 394,3
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 530 383,4
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
государственный заказчик-координатор: Управление
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
государственный заказчик-координатор: Управление
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы"
государственный заказчик-координатор: Управление
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников

Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 182 843,6
1 241 985,0
1 226 332,2
1 203 116,0
1 216 530,6
1 230 212,4
7 301 019,8
расходы областного бюджета
1 083 203,5
1 142 344,8
1 126 692,0
1 203 116,0
1 216 530,6
1 230 212,4
7 002 099,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
99 640,1
99 640,2
99 640,2
0,0
0,0
0,0
298 920,5
Подпрограмма государственной программы
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.
280 879,3
293 885,7
293 885,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 669 838,4
расходы областного бюджета
234 394,3
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 530 383,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 1.1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 1.2
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы областного бюджета
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.
229 911,8
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 501 877,9
расходы областного бюджета
229 911,8
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 501 877,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.
853 783,8
896 975,1
880 875,1
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 313 845,8
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
53 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
159 465,5
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
53 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
159 465,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
53 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
159 465,5
Основное мероприятие 2.2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы областного бюджета
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы областного бюджета
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8
расходы областного бюджета
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".

3. В подпрограмме 1 Программы:
3.1. Раздел 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы

ПАСПОРТ
подпрограммы "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
Управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
Отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).
2. Обеспечение работников органов исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты.
3. Обеспечение готовности химико-радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения.
4. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области".
5. Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и переподготовки матросов-спасателей.
6. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годов - 1530383,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 234394,3 тыс. рублей;
2016 год - 247400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269943,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 2,0
".

3.2. В абзаце первом подраздела 3.1.2.4 цифры "1529162,4" заменить цифрами "1530383,4".
3.3. Таблицы 3 и 4 подраздела 3.1.2.9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета

Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор-заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
234 394,3
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 530 383,4
государственный заказчик-координатор: Управление
234 394,3
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 530 383,4

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников

Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.:
280 879,3
293 885,7
293 885,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 669 838,4
расходы областного бюджета
234 394,3
247 400,7
247 400,7
264 200,7
267 043,7
269 943,3
1 530 383,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.:
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
46 485,0
46 485,0
46 485,0
0,0
0,0
0,0
139 455,0
Основное мероприятие 2
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы областного бюджета
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.:
229 911,8
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 501 877,9
расходы областного бюджета
229 911,8
242 918,2
242 918,2
259 453,7
262 026,2
264 649,8
1 501 877,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".

4. В подпрограмме 2 Программы:
таблицу 3 подраздела 3.2.2.9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников

Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
853 783,8
896 975,1
880 875,1
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 313 845,8
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
53 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
159 465,5
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.
53 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
159 465,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
53 155,1
53 155,2
53 155,2
0,0
0,0
0,0
159 465,5
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".

5. В подпрограмме 4 Программы:
таблицу "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы"

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X







Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

176
0309
2040019
100
200
1342,8
61,6
1434,7
61,6
1533,1
61,6
1640,0
65,3
1641,8
69,0
1643,7
72,8
9236,1
391,9
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2020 годы"

176
0309
2040019
100
200
4522,4
207,6
4832,0
207,6
5163,3
207,6
5523,7
219,7
5529,7
232,3
5535,8
245,1
31107,0
1319,9
Подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

176
0309
2040019
100
200
240,0
11,0
256,5
11,0
274,0
11,0
293,2
11,7
293,5
12,3
293,8
13,0
1651,0
70,0
ИТОГО:





6385,4
6803,4
7250,6
7753,6
7778,6
7804,2
43775,8
".

6. Принятые сокращения в Программе дополнить позицией следующего содержания:

"
РХР
радиационной и химической разведки
".


------------------------------------------------------------------