По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 06.03.2015 N 254 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.11.2014 N 1925"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2015 г. № 254

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС
НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 05.11.2014 № 1925

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Решением Арзамасской городской Думы от 26.12.2014 № 113 "О бюджете городского округа город Арзамас на 2015 год":
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт 1.11 "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам" изложить в следующей редакции:

"
1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации Программы
2015
2016
2017
Всего по Программе:
300332,1
332816,5
324013,5
957162,1
Подпрограмма 1
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
Подпрограмма 2
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
Подпрограмма 3
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Подпрограмма 4
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Подпрограмма 5
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
".

1.1.2. Подпункт 1.12.1 "Департамент образования администрации города Арзамаса" пункта 1.12 изложить в следующей редакции:

"
1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса

2015
2016
2017
Всего
Итого, в т.ч.:
1028342,6
1100105,4
1100105,4
3228553,4
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1028342,6
1100105,4
1100105,4
3228553,4
Местный бюджет, в т.ч.:
283197,6
291023,3
291023,3
865244,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
283197,6
291023,3
291023,3
865244,2
Областной бюджет, в т.ч.:
745145,0
809082,1
809082,1
2363309,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
745145,0
809082,1
809082,1
2363309,2
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
".

1.1.3. Подпункт 1.12.3 "Департамент строительства" пункта 1.12 изложить в следующей редакции:

"
1.12.3. Департамент строительства
Итого, в т.ч.:
1089,0
24530,0
15727,0
41346,0
Капвложения
1089,0
24530,0
15727,0
41346,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.:
1089,0
24530,0
15727,0
41346,0
Капвложения
1089,0
24530,0
15727,0
41346,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
".

1.1.4. Подпункт 1.12.6 "Итого по программе" пункта 1.12 изложить в следующей редакции:

"
1.12.6. Итого по Программе

2015
2016
2017
Всего
Итого, в т.ч.:
1049192,1
1145613,6
1136810,6
3331616,3
Капвложения
1089,0
24530,0
15727,0
41346,0
Прочие расходы
1048103,1
1121083,6
1121083,6
3290270,3
Местный бюджет, в т.ч.:
300332,1
332816,5
324013,5
957162,1
Капвложения
1089,0
24530,0
15727,0
41346,0
Прочие расходы
299243,1
308286,5
308286,5
915816,1
Областной бюджет, в т.ч.:
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
".

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2.5 "Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий" Программы таблицу 1 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2015
2016
2017
Всего
Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина
Всего
1049192,1
1145613,6
1136810,6
3331616,3
Местный бюджет
300332,1
332816,5
324013,5
957162,1
Областной бюджет
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
Всего
463937,7
500070,9
494867,9
1458876,5
Местный бюджет
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования"



Всего
463937,7
500070,9
494867,9
1458876,5
Местный бюджет
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
Всего
496558,0
539962,4
537862,4
1754382,8
Местный бюджет
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 "Развитие общего образования"



Всего
496558,0
539962,4
537862,4
1754382,8
Местный бюджет
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 3 программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности
Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования"



Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 4 программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"



Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 5 программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования
Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Областной бюджет
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"



Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Областной бюджет
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
".

1.2.2. В разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" Программы в таблице 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе":
1.2.2.1. строку "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" изложить в следующей редакции:

"
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
5357
5357
5357
422405,9
441838,9
441838,9
";

1.2.2.2. строку "Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций" изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций



88629,3
78383,5
78383,5
".

1.2.3. В разделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы":
1.2.3.1. в первом абзаце слова "согласно таблицам 7 - 8" заменить словами "согласно таблицам 5 - 6";
1.2.3.2. в таблице 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)":
1.2.3.2.1. строку "Наименование муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Наименование муниципальной программы
Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы
Всего
300332,1
332816,5
324013,5
957162,1
Департамент образования
283197,6
291023,3
291023,3
865244,2
Департамент потребительского рынка и услуг
8176,4
8607,2
8607,2
25390,8
Департамент строительства
1089,0
24530,0
15727,0
41346,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
"


1.2.3.1.2. строку "Основное мероприятие 2.1" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных
организаций, в т.ч.
Департамент образования
91820,1
80076,0
80076,0
251972,1
МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 3"

1692,5
1692,5
1692,5
5077,5
";

1.2.3.1.3. строку "Основное мероприятие 2.4" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
2200,0
5200,0
5200,0
12600,0
";

1.2.3.1.4. строку "Основное мероприятие 2.3" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
1299,8
2299,8
2299,8
5899,4
";

1.2.3.2. в таблице 6 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников" строки "Наименование муниципальной программы: Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы", "Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования", "Подпрограмма 2: Развитие общего образования" изложить в следующей редакции:

"
Наименование муниципальной программы: Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы
Всего
1049192,1
1145613,6
1136810,6
3331616,3
расходы местного бюджета
300332,1
332816,5
324013,5
957162,1
расходы областного бюджета
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования
Всего
463937,7
500070,9
494867,9
1458876,5
расходы местного бюджета
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
расходы областного бюджета
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 2: Развитие общего образования
Всего
496558,0
539962,4
537862,4
1574382,8
расходы местного бюджета
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
расходы областного бюджета
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
".

1.3. В разделе 3.1 Подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования":
1.3.1. В паспорте Подпрограммы пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

"
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2015
2016
2017
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
455974,9
477466,6
477466,6
1410908,1
Департамент образования
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
455974,9
477466,6
477466,6
1410908,1
Местный бюджет, в т.ч.
95060,1
86316,0
86316,0
267692,1
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
95060,1
86316,0
86316,0
267692,1
Областной бюджет, в т.ч.
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
капвложения
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Капвложения
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего, в т.ч.
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Капвложения




Прочие расходы
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Местный бюджет, в т.ч.
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Капвложения




Прочие расходы
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
463937,7
500070,9
494867,9
1458876,5
Местный бюджет, в т.ч.
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
Капвложения
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Прочие расходы
101933,9
93490,3
93490,3
288914,5
Областной бюджет, в т.ч.
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
".

1.3.2. В подразделе 2.2 "Цель и задачи Подпрограммы" таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

2015
2016
2017
всего
Всего по подпрограмме: Развитие дошкольного образования
Всего
463937,7
500070,9
494867,9
1458876,5
Местный бюджет
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
Всего
463937,7
500070,9
494867,9
1458876,5
Местный бюджет
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения города
Всего
363043,8
407620,6
402417,6
1173082,0
Местный бюджет
2129,0
16470,0
11267,0
29866,0
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
339346,6
369582,4
369582,4
1078511,4
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
339346,6
369582,4
369582,4
1078511,4
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования для тубинфицированных детей МКДОУ "Детский сад присмотра и ухода № 3"
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего




Местный бюджет




Областной бюджет




Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей-сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч.
капвложения
2015 - 2017
Департамент строительства
Всего
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Местный бюджет
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.1. Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с № 34
капвложения
2015 - 2017
Департамент строительства
Всего
1089,0
13930,0
10227,0
25246,0
Местный бюджет
1089,0
13930,0
10227,0
25246,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.2. Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с № 34
капвложения
2015 - 2016
Департамент строительства
Всего
-
1500,0
-
1500,0
Местный бюджет
-
1500,0
-
1500,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
21568,2
21568,2
21568,2
64704,6
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
21568,2
21568,2
21568,2
64704,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4. Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
640,0
640,0
640,0
1920,0
Местный бюджет
640,0
640,0
640,0
1920,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5. Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
400,0
400,0
400,0
1200,0
Местный бюджет
400,0
400,0
400,0
1200,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6. Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6.1. Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6.2. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.7. Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.8. Создание условий для повышения квалификации работников
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2 подпрограммы: Создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями
Всего
100893,9
92450,3
92450,3
285794,5
Местный бюджет
100893,9
92450,3
92450,3
285794,5
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 3", в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
91820,1
80076,0
80076,0
251972,1
Местный бюджет
91820,1
80076,0
80076,0
251972,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.1. Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.3. Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные организации

2015 - 2017
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего
6393,8
6694,3
6694,3
19782,4
Местный бюджет
6393,8
6694,3
6694,3
19782,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

2015 - 2017
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего
480,0
480,0
480,0
1440,0
Местный бюджет
480,0
480,0
480,0
1440,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4. Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
2200,0
5200,0
5200,0
12600,0
Местный бюджет
2200,0
5200,0
5200,0
12600,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
".

1.3.3. В подразделе 2.7 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6

Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
Всего
103022,9
108920,3
103717,3
315660,5
Департамент образования
95060,1
86316,0
86316,0
267692,1
Департамент строительства
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Департамент потребительского рынка и услуг
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Основное мероприятие 1.2.
Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования
Департамент строительства
1089,0
15430,0
10227,0
26746,0
Мероприятие 1.2.1.
Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с № 34
Департамент строительства
1089,0
13930,0
10227,0
25246,0
Мероприятие 1.2.2.
Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с № 34
Департамент строительства
-
1500,0
_
1500,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Департамент образования
640,0
640,0
640,0
1920,0
Основное мероприятие 1.5.
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Департамент образования
400,0
400,0
400,0
1200,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций, в т.ч.:
Департамент образования
91820,1
80076,0
80076,0
251972,2
МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 3"

3190,8
3190,8
3190,8
9572,4
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные организации
Департамент потребительского рынка и услуг
6393,8
6694,3
6694,3
19782,4
Основное мероприятие 2.3.
Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
Департамент потребительского рынка и услуг
480,0
480,0
480,0
1440,0
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
2200,0
5200,0
5200,0
12600,0
".

1.4. В разделе 3.2 подпрограммы 2 "Развитие общего образования":
1.4.1. В паспорте Подпрограммы пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2015
2016
2017
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
496558,0
537862,4
537862,4
1572282,8
Департамент образования
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
496558,0
537862,4
537862,4
1572282,
Местный бюджет, в т.ч.
114308,2
121911,3
121911,3
358130,8
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
114308,2
121911,3
121911,3
358130,8
Областной бюджет, в т.ч.
382249,8
415951,1
415951,1
1214152
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
382249,8
415951,1
415951,1
1214152
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
-
2100,0
-
2100,0
Капвложения
-
2100,0
-
2100,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
-
2100,0
-
2100,0
Капвложения
-
2100,0
-
2100,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
496558,0
539962,4
537862,4
1574382,8
Местный бюджет, в т.ч.
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
Капвложения
-
2100,0
-
2100,0
Прочие расходы
114308,2
121911,3
121911,3
358130,8
Областной бюджет, в т.ч.
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
".

1.4.2. В подразделе 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" в таблице 2 "Перечень подпрограммных мероприятий":
1.4.2.1. строки "Всего по подпрограмме "Развитие общего образования" и "Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья" изложить в следующей редакции:

"
Всего по подпрограмме "Развитие общего образования"
Всего
496558,0
539962,4
537862,4
1574382,8
Местный бюджет
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
Всего
496558,0
539962,4
537862,4
1574382,8
Местный бюджет
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
",

1.4.2.2. строку "Задача 2 подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования" изложить в следующей редакции:

"
Задача 2 подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования
Всего
111100,3
120803,4
118703,4
350607,1
Местный бюджет
111100,3
120803,4
118703,4
350607,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
",

1.4.2.3. строку "Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций" изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
1299,8
2299,8
2299,8
5899,4
Местный бюджет
1299,8
2299,8
2299,8
5899,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
источники




".

1.4.3. В подразделе 2.7 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" в таблице 5 "Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)":
1.4.3.1. строку "Подпрограмма 2" изложить в следующей редакции:

"
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
Всего
114308,2
124011,3
121911,3
360230,8
Департамент образования
114308,2
121911,3
121911,3
358130,8
Департамент строительства
-
2100,0
-
2100,0
";

1.4.3.2. строку "Основное мероприятие 2.3" изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
1299,8
2299,8
2299,8
5899,4
".

2. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (В.Г. Кабанов) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.В. Мумладзе.

Глава администрации города Арзамаса
Н.А.ЖИВОВ


------------------------------------------------------------------