Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 25.03.2015 N 328 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.10.2014 N 1788"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 328
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. АРЗАМАСА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 15.10.2014 № 1788
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, решением Арзамасской городской Думы от 26.12.2014 № 113 "О бюджете городского округа город Арзамас на 2015 год":
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.10.2014 № 1788 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 15.12.2014 № 2200), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Кабанов В.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и ЖКХ А.В. Добряева.
Глава администрации города Арзамаса
Н.А.ЖИВОВ
Приложение
к постановлению
администрации города Арзамаса
от 25.03.2015 № 328
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. АРЗАМАСА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 15.10.2014 № 1788
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
ОТ 15.12.2014 № 2200)
(далее - Программа)
1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы":
1.1. В паспорте муниципальной программы пункты "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет бюджетов города Арзамаса (в разбивке по подпрограммам)" и "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета г. Арзамаса (в разбивке по подпрограммам)
Тыс. руб.
Наименование подпрограммы
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего по программе:
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование соисполнителя
1. МКУ "СГХ"
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
78636,1
111516,2
118207,1
308359,4
Местный бюджет, в т.ч.
78636,1
111516,2
118207,1
308359,4
капвложения
прочие расходы
78636,1
111516,2
118207,1
308359,4
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
2. Департамент образования администрации г. Арзамаса
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
1231,5
1275,3
1321,0
3827,8
Местный бюджет, в т.ч.
1231,5
1275,3
1321,0
3827,8
капвложения
прочие расходы
1231,5
1275,3
1321,0
3827,8
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
3. АМКУ "Стройгород"
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
-
500,0
4000,0
4500,0
Местный бюджет, в т.ч.
-
500,0
4000,0
4500,0
капвложения
-
500,0
4000,0
4500,0
прочие расходы
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Итого по программе
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
Местный бюджет, в т.ч.
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
капвложения
-
500,0
4000,0
4500,0
прочие расходы
79867,6
112791,5
119528,1
312187,2
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы":
2.1. В подразделе 2.5 "Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий":
2.1.1. Таблицу № 1 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Система программных мероприятий
Таблица № 1
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Цель программы: Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса
Всего
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
Местный бюджет
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача 1. Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
прочие - 299996,8 т.р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
капвложения - 4500,0 т.р.
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача 2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Всего
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Местный бюджет
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
прочие - 8362,6 т.р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
прочие расходы - 3827,8 т.р.
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Местный бюджет
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
".
2.1.2. Таблицу № 2 "Перечень программных (подпрограммных) мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Таблица № 2
Перечень программных (подпрограммных) мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
2015
2016
2017
Всего
Всего по программе
Всего
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
Местный бюджет
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожной уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы 1: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Местный бюджет
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.1.
Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
9744,3
31296,7
33174,4
74215,4
Местный бюджет
9744,3
31296,7
33174,4
74215,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.2.
Содержание и благоустройство дорог, тротуаров, автобусных остановок, пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакрепленных территорий
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
63555,1
51391,5
54475,0
169421,6
Местный бюджет
63555,1
51391,5
54475,0
169421,6
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.3.
Услуги транспортных организаций по уборке территорий города
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
1200,0
4394,4
4658,0
10252,4
Местный бюджет
1200,0
4394,4
4658,0
10252,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.4.
Содержание и ремонт ливневой канализации
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
1703,1
545,8
578,5
2827,4
Местный бюджет
1703,1
545,8
578,5
2827,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.5.
Ремонт дворовых территорий, проездов к ним в границах городского округа
прочие расходы
2016 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
-
20864,0
22116,0
42980,0
Местный бюджет
-
20864,0
22116,0
42980,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.6.
Изготовление и монтаж автобусных остановок
прочие расходы
2015 г.
МКУ "СГХ"
Всего
300,0
-
-
300,0
Местный бюджет
300,0
-
-
300,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка, ул. Ленина)
капвложения
2016 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Всего
-
500,0
4000,0
4500,0
Местный бюджет
-
500,0
4000,0
4500,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Цель подпрограммы 2: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Всего
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Местный бюджет
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы 2: Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов
Всего
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Местный бюджет
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по безопасности дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ", департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Местный бюджет
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.1.
Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
427,8
453,9
481,1
1362,8
Местный бюджет
427,8
453,9
481,1
1362,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.2.
Реконструкция нерегулируемых пешеходных переходов, непосредственно прилегающих к дошкольным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
155,5
281,7
298,6
735,8
Местный бюджет
155,5
281,7
298,6
735,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.3.
Устройство и ремонт искусственных неровностей
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
86,4
338,0
358,3
782,7
Местный бюджет
86,4
338,0
358,3
782,7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.4.
Нанесение дорожной разметки
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
658,4
698,6
740,5
2097,5
Местный бюджет
658,4
698,6
740,5
2097,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.5.
Устройство на участках улично-дорожной сети города пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
325,5
281,7
298,6
905,8
Местный бюджет
325,5
281,7
298,6
905,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.6.
Реконструкция светофорных объектов
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
372,9
901,4
955,5
2229,8
Местный бюджет
372,9
901,4
955,5
2229,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.7.
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в городе Арзамасе
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
265,5
236,6
250,8
752,9
Местный бюджет
265,5
236,6
250,8
752,9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.8.
Организация и проведение профилактических мероприятий: "Юные инспектора дорожного движения", "Безопасное колесо", "Внимание: дорога", "Зеленый огонек"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
53,6
57,2
61,0
171,8
Местный бюджет
53,6
57,2
61,0
171,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.9.
Услуги по предоставлению точки доступа к сети "Интернет"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
500,0
530,5
562,3
1592,8
Местный бюджет
500,0
530,5
562,3
1592,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.10.
Приобретение автогородка для изучения правил дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
519,5
519,5
519,5
1558,5
Местный бюджет
519,5
519,5
519,5
1558,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
".
2.2. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы":
2.2.1. Таблицу № 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета города Арзамаса
Таблица № 5
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной Программы
"Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
79867,6
113291,5
123528,1
316687,2
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
-
-
-
-
МКУ "СГХ" - соисполнитель
78636,1
111516,2
118207,1
308359,4
Департамент образования администрации г. Арзамаса - соисполнитель
1231,5
1275,3
1321,0
3827,8
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
-
500,0
4000,0
4500,0
Подпрограмма 1.
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
-
-
-
-
МКУ "СГХ" - соисполнитель
76502,6
108492,4
115001,9
299996,8
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
-
500,0
4000,0
4500,0
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
МКУ "СГХ"
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка, ул. Ленина)
АМКУ "Стройгород"
-
500,0
4000,0
4500,0
Подпрограмма 2.
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Всего
3365,1
4299,1
4526,2
12190,4
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
-
-
-
-
МКУ "СГХ" - соисполнитель
2133,6
3023,8
3205,2
8362,6
Департамент образования администрации г. Арзамаса - соисполнитель
1231,5
1275,3
1321,0
3827,8
Основное мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по безопасности дорожного движения
МКУ "СГХ"
2133,6
3023,8
3205,2
8362,6
Департамент образования администрации г. Арзамаса
1231,5
1275,3
1321,0
3827,8
".
2.2.2. Таблицу № 6 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Таблица № 6
Статус
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
"Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса 2015 - 2017 гг."
Департамент городской инфраструктуры и на благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ"
78636,1
111516,2
118207,1
Департамент образования администрации г. Арзамаса
1231,5
1275,3
1321,0
АМКУ "Стройгород"
-
500,0
4000,0
Всего
79867,6
113291,5
123528,1
Расходы местного бюджета
79867,6
113291,5
123528,1
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
Расходы местного бюджета
76502,5
108992,4
119001,9
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Всего
3365,1
4299,1
4526,2
Расходы местного бюджета
3365,1
4299,1
4526,2
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники
".
3. В разделе 3 Подпрограммы муниципальной программы "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг.".
3.1.1. В Паспорте подпрограммы "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг." пункты "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса" и "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета г. Арзамаса
Наименование подпрограммы
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего по подпрограмме:
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование соисполнителя
1. МКУ "СГХ"
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Местный бюджет, в т.ч.
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
капвложения
прочие расходы
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
2. АМКУ "Стройгород"
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
-
500,0
4000,0
4500,0
Местный бюджет, в т.ч.
-
500,0
4000,0
4500,0
капвложения
-
500,0
4000,0
4500,0
прочие расходы
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Итого по подпрограмме
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет, в т.ч.
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
капвложения
-
500,0
4000,0
4500,0
прочие расходы
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
".
3.1.2. В пункте 3.1.2.5 "Система подпрограммных мероприятий и перечень подпрограммных мероприятий" таблицу № 7 "Система подпрограммных мероприятий" и таблицу № 8 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Система подпрограммных мероприятий
Таблица № 7
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
прочие - 299996,8 т.р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
капвложения - 4500,0 т.р.
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Таблица № 8
Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
2015
2016
2017
Всего
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожной уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы 1: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Местный бюджет
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Местный бюджет
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.1.
Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
9744,3
31296,7
33174,4
74215,4
Местный бюджет
9744,3
31296,7
33174,4
74215,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.2.
Содержание и благоустройство дорог, тротуаров, автобусных остановок, пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакрепленных территорий
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
63555,1
51391,5
54475,0
169421,6
Местный бюджет
63555,1
51391,5
54475,0
169421,6
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.3.
Услуги транспортных организаций по уборке территорий города
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
1200,0
4394,4
4658,0
10252,4
Местный бюджет
1200,0
4394,4
4658,0
10252,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.4.
Содержание и ремонт ливневой канализации
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
1703,1
545,8
578,5
2827,4
Местный бюджет
1703,1
545,8
578,5
2827,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.5.
Ремонт дворовых территорий, проездов к ним в границах городского округа
Прочие расходы
2016 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
-
20864,0
22116,0
42980,0
Местный бюджет
-
20864,0
22116,0
42980,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
300,0
-
-
300,0
мероприятие 1.1.6.
Изготовление и монтаж автобусных остановок
Прочие расходы
2015 г.
МКУ "СГХ"
Всего
300,0
-
-
300,0
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка, ул. Ленина)
Капвложения
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Всего
-
500,0
4000,0
4500,0
Местный бюджет
-
500,0
4000,0
4500,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
".
3.1.3. В пункте 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Подпрограммы 1": - таблицу № 11 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса
Таблица № 11
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1.
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
304496,8
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ" - соисполнитель
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
-
500,0
4000,0
4500,0
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
МКУ "СГХ"
76502,5
108492,4
115001,9
299996,8
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка, ул. Ленина)
АМКУ "Стройгород"
-
500,0
4000,0
4500,0
".
Таблицу № 12 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной
Подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица № 12
Статус
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
-
-
-
МКУ "СГХ"
76502,5
108492,4
115001,9
АМКУ "Стройгород"
-
500,0
4000,0
Всего
76502,5
108992,4
119001,9
Расходы местного бюджета
76502,5
108992,4
119001,9
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
".
------------------------------------------------------------------